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老师,因为前期和别公司有往来(其实是自己内部公司)然后呢后期有卖东西给自己公司(内部公司)销售挂其他应收违法会计做账准则吗,还是说销售我挂应收账款(也添加这个公司)然后后面其他应收和应收对冲。

老师,因为前期和别公司有往来(其实是自己内部公司)然后呢后期有卖东西给自己公司(内部公司)销售挂其他应收违法会计做账准则吗,还是说销售我挂应收账款(也添加这个公司)然后后面其他应收和应收对冲。
2020-09-23 18:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-09-23 20:26

您好。您的问题回答如下。 1、您卖东西给自己的内部公司,挂“其他应收款”没有任何问题; 2、一般理解来说:一个往来单位对应一个往来科目,当然公司业务比较多时,一个客户也会通过“预收账款”和“应收账款”同时核算,月末进行核销;同理,一个供应商也会通过“预付账款”和“应付账款”同时核算,月末进行核销。 3、您现在的困惑是一个单位,同时在“应收账款”和“其他应收款”这两个科目核算,如果是您自己所属公司的话,您可以都归集到其他应收款“科目;也可以月末在“其他应收款”和“应收账款”两个科目之间进行往来调账,总之到了月末,要能清晰的知道与这家公司到底往来余额是多少就可以。 希望能帮到您。

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您好。您的问题回答如下。 1、您卖东西给自己的内部公司,挂“其他应收款”没有任何问题; 2、一般理解来说:一个往来单位对应一个往来科目,当然公司业务比较多时,一个客户也会通过“预收账款”和“应收账款”同时核算,月末进行核销;同理,一个供应商也会通过“预付账款”和“应付账款”同时核算,月末进行核销。 3、您现在的困惑是一个单位,同时在“应收账款”和“其他应收款”这两个科目核算,如果是您自己所属公司的话,您可以都归集到其他应收款“科目;也可以月末在“其他应收款”和“应收账款”两个科目之间进行往来调账,总之到了月末,要能清晰的知道与这家公司到底往来余额是多少就可以。 希望能帮到您。
2020-09-23
你好; 销货的是挂应收账款处理的 。 挂应收账款分别去走 ; 比如是借款 之间走其他应收款。
2022-03-10
你好,销售货物挂应收账款核算的这个
2020-09-23
您好,其他应付款在注销前要转为营业外收入,并交增值税,因为注销前往来账要结清的
2023-10-14
同学你好 可以收回来的 也可以拿发票来冲抵
2021-02-22
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