你好,标准做法是红字冲回暂估分录,按发票重新做账
老师,请问一下2023年12月,前面人暂估了65万。直接借主营业务成本 贷 其他应付款 其他。 我2024年5月收到成本发票。冲23年12月暂估凭证要怎么冲啊?发票回来了51万
老师,我想咨询一下,公司三月份暂估成本100万,借主营业务成本 贷应付款 暂估,那我5月份收到发票50万,我这个50万的发票是放在3月份暂估成本的那张凭证后面还是放在收到发票冲暂估的凭证后面,冲暂估就直接借应付款 贷应付款暂对不,这个成本还是算第一季度的对么
老师,我想咨询一下,公司三月份暂估成本100万,借主营业务成本 贷应付款 暂估,那我5月份收到发票50万,我这个50万的发票是放在3月份暂估成本的那张凭证后面还是放在收到发票冲暂估的凭证后面,冲暂估就直接借应付款 贷应付款暂对不,这个成本还是算第一季度的对么
老师,11份应付账款是暂估的,在12月收到发票后,这样调账冲应付暂估对不对? 借:主营业务成本26000 贷:应付账款-暂估 26000 1.先做红字冲销 2.次月收到发票支付后按实际发票金额记账 借:主营业务成本 23268.87 贷:应付账款-其他23268.87
老师,23年12月暂估50,1月初反向分录冲回暂估,3月底暂估50w 借主营业务成本贷暂估应付款 四月初冲销3月底暂估做了一笔: 借应付账款暂估应付款50 贷主营业务成本50 5月12汇算清缴前收到23年20万发票 第一笔 借主营业务成本-50 贷应付账款暂估应付款-50 第二笔; 借应付账款暂估应付款20 贷利润分配未分配利润20 借利润分配未分配利润20 贷应付账款XX 六月底没收到发票暂估30万 借主营业务成本30 贷应付账款-暂估应付款30 我四月初做了一笔分录冲平暂估了,5月份收到发票那笔负数分录是不是不应该做?做完总感觉账不对,不是应该是贷方余额,按上面的怎么是借方余额?
小规模纳税人开具免税税率普通发票60万,在增值税纳税申报表里怎么填写
本月红冲上个月的发票 可以红冲吗? 跨月份可以红冲发票吗?
存货本期减少数怎么算
出口企业因为开票抬头和收款抬头不一样,造成应收账款很多,预收账款很多,时间久了,很难分辨,其实就是应收账款和预收要冲,怎么做财务没有责任?比如列一张表,哪个冲哪个,老板签个字,两方调?
你好,由于3月份个人所得税没有按期申报,税务局发了通知,我补申报了。这个首违不罚承诺书需要怎么签订,还是已查阅就好了
老师好,客户要公转我们私户,还要老板身份证这是什么操作,有什么风险
我们是商贸公司,下游有我们的分销商,我们的商品现在都有国补,分销商卖出去的钱全部通过刷国补进了我们公账。我们和分销商的结算方式是,举个例子,A机器售卖价7780元,国家补贴1556元(国家补贴到账后再转给分销商),客户实际刷卡到账6224元,A机器我们的成本价格是5363元,给分销商供货价是5612.4元,扣除费用(税费和手续费)264.52元,请问我以上业务我要怎么入账写分录
老师请问,2024年发生业务招待费718元,2024年收入988万,需要调增287.2元,对吗
老师,我们24年票还没有取完的票要填写在哪里?汇算清缴时,
郭老师,公司公户转账给财务私户,财务发了工资,我记什么科目,对财务会不会有什么影响呢
标准做法的凭证怎么做
那这个成本还算第一季度的么
不需要调整以前的账务
老师,你讲的我听不懂,说的不明白
你好,标准做法是在收到发票当月,红字冲回暂估分录,在当月按发票重新做账
那这个成本还算第一季度的么
如果没有进项税差异,还是第一季度