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老师,我想咨询一下,公司三月份暂估成本100万,借主营业务成本 贷应付款 暂估,那我5月份收到发票50万,我这个50万的发票是放在3月份暂估成本的那张凭证后面还是放在收到发票冲暂估的凭证后面,冲暂估就直接借应付款 贷应付款暂对不,这个成本还是算第一季度的对么

2024-05-28 08:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-05-28 08:50

你好,这个是需要先冲销暂估,然后再按照发票做账的。

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快账用户5896 追问 2024-05-28 08:55

那这个成本是算第一季度的还是第二季度的

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齐红老师 解答 2024-05-28 08:56

这个成本还是算到第一季度。

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快账用户5896 追问 2024-05-28 08:59

就是5月份红字发票借主营业务成本100 贷应付款暂估100,然后在借主营业务成本50 贷应付款50么,这个成本为啥就算第一季度的呢

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齐红老师 解答 2024-05-28 09:00

因为你暂估的时候是在一季度的。

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你好,标准做法是红字冲回暂估分录,按发票重新做账
2024-05-28
你好,这个是需要先冲销暂估,然后再按照发票做账的。
2024-05-28
你好,同学 是的,放在冲暂估后面 成本是算第一季度的
2024-05-28
对的对的,还是属于第一季度的。
2024-05-28
您好 23年12月暂估50,1月初反向分录冲回暂估 不是已经冲回了么 5月12汇算清缴前收到23年20万发票 第一笔 借主营业务成本-50 贷应付账款暂估应付款-50 这笔分录就不应该写了啊
2024-07-12
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