你好借固定资产清理 累计折旧 贷固定资产 借营业外支出 贷固定资产清理
你好,老师问下,就是我们单位买的卡车公司买的,现在要报废处理了,这个怎么做账,需要我们单位开票吗?
老师,我12月份才入职一家工业制造业企业。年底去车间盘点固定资产,发现一个问题,报废了的资产,账面之前没入账固定资产。请问盘点了以后,需要在账面补做固定资产盘盈的账务处理吗?因为已经报废了,盘点的时候,据了解,有的报废了几个月,半年,有的甚至都报废了几年。这次12月底,我们去车间盘点生产设备那些,发现,盘点出账面上没有的报废资产。这些资产,只是报废,不能使用了,但还没做任何处置。请问,怎么处理这个问题?
单位历史遗留问题,2007年~2014年购入8辆车,购入时没有办理手续,不在公司名下,入了固定资产,但未按要求计提折旧,车辆已经卖废铁,没有相关报废手续,账面净值还有20万元,账面如何处理呢?
老师,单位是一般纳税人,当年9月买一辆车10万元入了固定资产,当年10月份卖了3000,都开具了发票,这个业务,报税上填报表和会计账务处理分别怎么做呢?
老师这么晚打扰了,公司16年买的车41000一台使用8年做报废处理,当时入账也是按8年计提折旧,那报废处理分录是(借:累计折旧41000 贷:固定资产 41000)没有残值,报废车时给的报废费都给个人了,公司没要
追问:原问题:2024年12月收到工伤待遇做借:银行存款4100借:管理费用-工资4100(红字),但是2025.4月发现这个钱不能红冲管理费用,要计入其他应收款,请问这个2025.4要怎么做账改正(不算重大差错)回复说可以直接在2025调整改正,不用动24年年报。那还要用以前年度损益调整科目吗?还是可以直接改一笔到位:借:管理费用工资4100贷:其他应收款
但是也不算重大差错,要以前年度所以调整吗?这样还要去调24年年报
老师,请问员工社保每月有在工资中扣除,但实际未增员成功,导致几个月都未缴纳社保,后来将这几个月的社保费返给了员工,该如何入账
专项扣除养老保险是当季数值还是1到6月底的累计数值?
老师您好,请问2024年12月收到工伤待遇做借:银行存款4100借:管理费用-工资4100(红字),但是2025.4月发现这个钱不能红冲管理费用,要计入其他应收款,请问这个2025.4要怎么做账改正
老师,请问原本对方给我们开票9300,对方要求开专票加税点,我们给了对方税点钱,那他开票金额应该是多少呢?
允许扣除的投资者减除费用第二个月是允许减除15000还是30000?最后应纳税所得额怎么算列个工式可以吗?
汇算清缴里的资产折旧摊销情况及纳税调整明细表要填写吗
老师,招标的时候投标单位提供了没有备案的审计报告算是虚假资料吗?今天审计说是虚假材料
老师,我修改了管理费用和应付账款科目,接下来我要修改哪个科目才会使得资产负债表平衡
老师 “固定资产清理”这个数字是根据什么得来的呢?
这里就是固定资产的残值部分
是不是就是卖废品的那部分了啊?老师
是的,如果有残值收入 借银行存款贷固定资产清理
老师 咱学堂有专门的“固定资产报废处理的课件吗?
没有,只是固定资产这章有 介绍
哦哦 好的老师 谢谢啦
不客气祝你学习进步