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老师,首先我们付了一笔劳务费给其他单位是做的: 借:管理费用-劳务费 贷:银行存款 那现在对方退回: 借:银行存款 贷:管理费用 那这个管理费用还需不需要结转到本年利润里面去了

2024-05-20 09:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-05-20 09:32

那这个管理费用需要结转到本年利润里面

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快账用户5573 追问 2024-05-20 09:34

那是结转到本年利润的借方还是贷方了

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齐红老师 解答 2024-05-20 09:38

结转到本年利润的贷方

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快账用户5573 追问 2024-05-20 10:07

意思是把这个管理费用结转到贷方是吗?

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齐红老师 解答 2024-05-20 10:13

借:管理费用 贷:本年利润

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那这个管理费用需要结转到本年利润里面
2024-05-20
借其他应收款公司 贷银行存款 发票到了之后,借管理费用、劳务费,贷其他应收款公司就可以了。
2024-09-30
你好;  对的 就这样来做分录。 你还得确定下你做贷方管理费用; 你系统识别的了不   
2022-01-04
是的,做相反分录就行
2021-07-12
您好,因为存在跨期报销的情况。对方处理是正确的
2021-03-28
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