同学你好,我在的, 就是不知道能不能帮到你,
老师好,有填过高新技术企业的报表的老师吗?高新技术企业的报税跟一般企业在报税上具体有哪些不同呢? 这个叫冉老师的,这个问题不要接了,想听听其他老师的, 谢谢
有高新技术企业的老师吗?高新技术企业的证书发下来,在有效期的三年内,没有研发费用可以吗? 谢谢
有没有老师目前还在高新技术企业工作的?
有没有目前还在高新技术企业工作的老师,不是的别回谢谢
5.某厂为增值税一般纳税人,计划外购一批货物。假设用该批货物生产的产品当月全部销售,不含税售价为180000元。现有两种购货方案可供选择:方案A:从一般纳税人处购入,该货物的不含税价为100000元,进项税额为13000元。方案B:从小规模纳税人处购入,按3%的征收率试点开具增值税专用发票,不含税价为95000元,进项税额为2850元。请问:该厂应作何选择?
您好,有营业收入无营业成本申报企业所得税汇算会有什么风险?本年度已经正确计入成本里了,24年的账务可以不修改吗
老师,如果开票,还不能确认收入,但是确认增值税,这种如果到了年底还没确认收入,会怎么样?
临时工工资如何做账,汇款备注呢
你好,有没有初级会计继续教育题库
老师,3月对账必须是3月的对完吗?就是计提到3月份,可以延时到4月份对账,计提到4月份对账吗?
老师 我想问一下其他应收和其他应付一般怎么用 比如在哪种情况下用
老师您好,公司采购酒、茶叶价格为20000用于招待,对方开票20025元,多开了25,发票为普票,这种发票我入账可以直接按20000入账,做借:库存商品20000、贷:应付账款20000,多的25元不入账可以吗?
仓库翻新所支出的金额,一般摊销几年
甲公司为增值税一般纳税人,2019年7月从小规模纳税人乙公司购进一批农产品用于生产面粉。取得增值税专用发票注明金额10 000元,税额300元,甲公司购进的该批农产品当月申报抵扣进项税额。已知农产品扣除率为9%,甲公司当月购进该批农产品准予抵扣的进项税额为( )。(2021年)
只要您在,我要的资料您一定有,1.高新技术企业增值税纳税申报表 2.企业所得税预缴申报表,3企业所得税年度汇算清缴申报表 4.研发费用辅助台账 (注意:主表,附表都要,老师可以把数据清掉) 麻烦发送3164054252@qq.com
同学你好,确实说对了,资料 都有 前面3个,和一般的企业 一模一样的, 就是这最后一个, 我不知道要怎么提供给你,因为,没PDF版,都是EXCEL ,
EXCEL也可以 感谢了发邮箱哈
同学你好,稍等一下,我整理一下给你。
谢谢老师
麻烦申报表也给一下哈,我们普通的企业,好像研发费用加计扣除明细申报表好像自动不被选择了
同学你好,发你邮件了,你看一下,