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老师, 2023年12月份, 我预提运费10万元,预提费用时,借:管理费用-运费 贷 其他应付款-预提运费 ,现在发票开回来以后 5月份,我先冲去年12月份预提,借管理费用-运费 -10万 贷其他应付款-预提运费 -10万 然后再做账 借管理费用-运费10万 带其他应付款-某某公司 付款时 借其他应付款-某某公司 贷银行存款 这种做法对吗?

2024-05-14 11:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-05-14 11:38

你好,同学 老师看了整个过程,没问题的

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快账用户4407 追问 2024-05-14 11:56

老师,那如果我去年计提10万元,今年五月份发票回来是11万元,多了一万元的发票,我今年冲销重新做的话,怎么写分录呢?

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齐红老师 解答 2024-05-14 12:09

做账 借管理费用-运费11万 带其他应付款-某某公司 付款时 借其他应付款-某某公司 贷银行存款

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快账用户4407 追问 2024-05-14 12:10

老师就是拿到发票正常安发票入账,10万是冲预提,1万相当于24年产生的费用 然后正常付款就行 对吗?

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齐红老师 解答 2024-05-14 12:12

是的,同学,是这样的

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快账用户4407 追问 2024-05-14 12:12

好的 谢谢您 老师

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齐红老师 解答 2024-05-14 12:17

不客气,同学,祝你工作顺利

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你好,同学 老师看了整个过程,没问题的
2024-05-14
同学您好 您的做法完全正确
2024-05-14
是的,就是那样做就行了
2024-10-30
你好可以的 可以这么做的
2024-10-08
可以的,可以这么做。
2024-10-09
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