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老师, 一般情况下, 我计提10万元,发票开回来 10万整的话,预提费用时,借:管理费用-运费 贷 其他应付款-预提运费 发票回来以后 先冲预提,借管理费用-运费 -10万 贷其他应付款-预提运费 -10万 然后再做账 借管理费用-运费10万 带其他应付款-某某公司 付款时 借其他应付款-某某公司 贷银行存款 这种做法对吗?

2024-05-14 11:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-05-14 11:06

同学您好 您的做法完全正确

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快账用户2866 追问 2024-05-14 11:09

老师 有个问题 预提是在去年12月份做的预提运费,现在发票是在5月份开回来的,我在五月份直接先冲 预提运费 在正常入费用,这样可以?

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齐红老师 解答 2024-05-14 11:14

可以的,一正一负,不影响本期的

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快账用户2866 追问 2024-05-14 11:58

好的,谢谢,老师

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齐红老师 解答 2024-05-14 14:14

 不客气,希望可以帮助到您,希望可以好评哦

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