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老师,我们去年12月计提了工资,四金,24年一月忘记冲销了,直接发放结转,我现在五月冲销可以吗?做一笔红字分录对吗

2024-05-08 14:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-05-08 14:54

发放的时候直接就借方冲销了呀,您还要怎么冲销呢?

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快账用户5798 追问 2024-05-08 15:49

老师,我们一直是发放,结转,平的,去年12月份为了利润为负,所以做了计提,所以这个计提要冲销

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齐红老师 解答 2024-05-08 15:53

意思是你虚假计提了工资?那么要先在1月做调整分录,然后修改上年的报表,做汇算

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快账用户5798 追问 2024-05-08 16:01

12月份并没有虚假计提呀,就是应该计提的,一月份发放应该就可以了,但我做了发放结转,所以要冲计提

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齐红老师 解答 2024-05-08 16:04

那个你冲销1月做错的分录就是了哈

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快账用户5798 追问 2024-05-08 16:06

还有个问题,计提当时是估的,数字不准,发放和结转是匹配的,平的,我不能冲12月份的计提吗

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齐红老师 解答 2024-05-08 16:12

你在1月直接把差额调整计入利润分配

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快账用户5798 追问 2024-05-08 17:13

老师,为什么不能红冲去年12月份的计提呢,那个我凭证复制过来做红字是最快的,今年一月份缴纳的数和计提的数有差额,我觉得麻烦

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齐红老师 解答 2024-05-08 17:16

可以按你的思路做,只是差额不能计入今年的费用

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快账用户5798 追问 2024-05-08 17:24

老师,那我红冲的时候,费用那一块放入以前年度损益调整可行,我知道,你的意思是汇算清缴已经结束了

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齐红老师 解答 2024-05-08 17:26

暂估差额就是计入以前年度损益调整

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发放的时候直接就借方冲销了呀,您还要怎么冲销呢?
2024-05-08
你好,以前你都随意调整。
2023-12-11
你好,开了红的信息表,你是怎么做的?
2021-02-04
同学你好,可以直接冲减主营业务成本;
2021-02-03
不可以的,只能在12月计提,才能算是23年的成本
2024-01-18
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