你好,同学 单纯看这个公式,是可以的
老师你好,请问让其他公司开发的软件程序本月已经验收通过。按照正常来说可以将研发支出转为无形资产了,但是现在有个问题,对方上月收到预付款时已经把合同全票开过来了,到但我们只支付了预付款,现在本将支付验收款,到有可能合同金额会有调整就暂时未支付,请问这个情况挂的研发支出全额金额必须要在本月转无形资产吗,如果武转了后续合同金额增加或减少又该怎么处理。
问题一商贸超市,一个季度一盘点,盘亏了的话,做借待处理财产损益,应交税费进项转出,贷库存商品,这个进项转出当月就审报吗?不用等到管理层签字吗? 问题二,我们每个月会有暂估收入,开票的月会冲减暂估,这个月销项税额冲回暂估的时候发现账上数据税额比按暂估收入陈以税率高,因为有冲回暂估的凭证没有冲回税额,我下月调整,会计科目怎么做,具体的?冲回的时候收入也是含税收入了,像这样的我报税是不是按正确的来啊?按正确的未开票收入填未开票收入,按它陈税率算税的? 问题三,本月他们做账我发现有作废发票也入账了,借,应收账款,贷销项税,主营业务收入,但是已经结账,不准反结账,下个月怎么调整科目
农产品耗用率 投入生产的农产品外购金额/生产成本 不含运费 税务局给核定了一个,打开表这个率自动出来,但是可以修改,每个月因为进的油电费都不一样,按 核定的耗用率计算抵扣就可以吧。用不用每个月都改成 实际账上的耗用率。 年末的时候根据什么调整全年的耗用率? 年末的时候根据新的行业耗用率调整本年税务局核定的耗用率和已经抵扣的进项税金额。 还是根据新的行业耗用率调整本年账上的实际耗用率。 如图片 这个表里面的主营业务成本,是只包括当期耗用农产品金额还是包括农产品金额,工资,电费,折旧费,所有的当期成本金额。
老师好,老师我公司有一个项目是别人挂靠的,上个月开出去发票给甲方的,这个项目金额已经全部开给甲方了,但是上个月账户被封了,拿不出钱去开成本票,也包括专票,这个月才开,挂靠人说他开专票给我,让我把税额部分退给他,但是我其他项目的万一也有自己的项目专票要开来抵扣,那我得了他的专票不就用不了了吗
请问,用去年同期用行业毛利率预估出来的成本+上月进项金额-上月暂估金额-上月出库成本金额就是5月大概要开的进项发票金额,仅仅就这个公式来说有错吗?不考虑其他需要调整的因素
24年12月年末,在结转利润后才计提的企业所得税,所得税已经缴纳了。25年3月季报的时候,资产负债表的年初数两边不平,就相差这笔已经缴纳的企业所得税,请问现在如何使用以前年度损益调整?
excel单元格中,例如备注苹果3元,怎么把价格单独取数到另一列内
给别人介绍高压线施工项目,收的居间费。可以专门成立咨询公司来开居间费发票吗?
老师想问一下,就是我们民非企业想支付一笔120,000的老师课时费正常来讲,这笔课时费需要老师那边开具劳务费发票,并与这些老师签订劳务合同,目前来说跟老师要劳务费发票很困难,所以我们想通过第三方第三方公司来进行操作,但是有一个问题是通过第三方公司怎么把这笔钱转出去呢?就是第三方公司需要把这笔钱付给这些老师。
员工劳动合同归财务吗?
以前年度亏损30万24年盈利16万,弥补完亏损14万,25年一季度盈利12万,可以先申报24年汇算清缴再报25年一季度企业所得税,一季度就不交税是不
电脑记账时,已结账,但是发现附件张数写错了怎么办
老师你好,这么晚打扰了,请问一下报表附注上主要写些什么
建筑异地预交抵扣未交,比如1月预交的,所属期1月就抵扣了,对吧本地项目需不需要预交啊
老师 请问个税赡养老人需要提供的证明资料是什么分摊协议 跟兄弟姐妹写个分摊协议吗