他开票也只能开自己的工资,不能开蔬菜的发票
老师好,是这样的。我们公司有专门请阿姨给员工做饭 。阿姨买菜的钱是有菜单没有发票的。是不是不超过500是可以做拿菜单做福利的。 那我汇算清缴的时候要把这些钱调出来吗
老师,我公司是小公司,二三十个人吃饭请了个阿姨烧饭,请问,每天的买菜钱和阿姨的工资可以做进账里,在税前扣除吗?都没发票
老师,你好,请问下公司的煮饭阿姨,作为公司的员工,每个月正常发工资,然后公司又从这个阿姨那里采购了蔬菜,这个阿姨可以去税务局给公司代开发票吗
老师,饭堂做饭的阿姐买菜的发票可以去税务代开吗?就相当她卖菜给公司,但是也在公司发做饭工资可以吗?
老师,我公司饭堂请阿姨做饭炒菜,我们给她发工资,另外我公司买菜都是没发票和收据的,我想让阿姨每个月代开发票给公司,公司按发票打款给她买菜钱,可以吗?
请问老师,红色箭头那里是填什么?同一个会计年度的资产负债表,每一个月的期初数都是一样的,对吗?
老师,如果在电子税务局查个体户,如下图是不是表示既不是定期定额征收,也不是核定征收那就是查账征收了对吧
审计提出几点意见?请问我们的整改是需要把前期相关的账务处理?还是需要把每一笔改调的该改的改?
董孝彬老师晚上好!请教您,企业24年是亏损,汇算清缴时业务招待费有调增,那调增的数据如何账务处理?是否需要调整24年的财务报表呢?谢谢老师!
这个选 d 怎么理解啊,算应纳税所得额在利润总额的基础上纳税调整项目,这里会计上计提折旧的2.5 可以税前扣除此时扣完之后还有 27.5 的利润总额,税法说可以扣 30,我已经扣了 2.5,在扣 27.5 就满足税法扣除 30 了,但是为啥是在利润总额的基础上在减少 27.5,减的时候利润总额是 30 去减的吗?
老师,我们小规模纳税人这个月只有1000块钱卖出产品收入,不含税金额990.1,开票了但是没签合同,怎么报印花税啊,按990.1报还是0申报呀,我们还没有核对买卖合同的税种,可以先申报吗?具体怎么操作呀
老师,怎么做工商登记啊,有没有详细的流程,没做工商登记,是不是不能做工商年报
老师,我们小规模纳税人这个月只有1000块钱卖出产品收入,不含税金额990.1,开票了但是没签合同,怎么报印花税啊,按990.1报还是0申报呀,我们还没有核对买卖合同的税种,可以先申报吗?
材料入库单时间需要和发票日期一致吗还是前后都可以
个税,个人经营所得,企业所得税,汇算清缴时可以扣除吗
如果当她承包了我公司饭堂,她可以代开发票给我们吗?
那个是可以的,需要签承包合同的
她是个人的,如果可以代开,开什么项目发票哦?是餐饮服务吗?
那个他要办理营业执照才能开
个人不可以承包,对吗?
承包经营应该是你们向承包方收取管理费用,应该你们开票
不是阿,我意思是她个人承包我公司饭堂的,然后开票给我司,我司打款给她
你那个不是承包经营的操作模式的。承包经营应该是你们向承包方收取管理费用,应该你们开票
不是很懂
现在不能开餐饮票给公司的,只能按劳务报酬开工资的发票
她工资有报了个税了
那么就不能开票的了。直接在工资表补贴给员工,在发工资时扣除给食堂,就不需要开票了
食堂那部分也是按工资薪酬一起申报个税,对吗
是的,伙食补助需要申报个税