你好,买菜钱需要取得发票入账才可以税前扣除,请了个阿姨烧饭(这个可以没有发票入账,用工资表入账就是了)发生的支出可以扣除
老师,我公司是小公司,二三十个人吃饭请了个阿姨烧饭,请问,每天的买菜钱和阿姨的工资可以做进账里,在税前扣除吗?都没发票
老师,瑜伽馆包学员的餐食,每天做饭阿姨都会去采购菜,去的是小商贩没有发票的,这个能在企业所得税前扣除吗?这些费用怎么做账?包括做饭阿姨的工资?还有给学员购买的瑜伽服怎么进行账务处理?
公司找了一煮饭阿姨过来做午餐给员工吃,煮饭啊䧅每天在不同的菜档肉档采购,但是没有发票,每个菜肉档购买不超过500元可以税前抵扣吗?
老师,你好,请问下公司的煮饭阿姨,作为公司的员工,每个月正常发工资,然后公司又从这个阿姨那里采购了蔬菜,这个阿姨可以去税务局给公司代开发票吗
老师,如果公司有10多个人,请了一个阿姨做饭,阿姨自己买菜,开不到菜的发票 每个月要买四五千,那我这部分支出,怎么入账啊?需要其他什么辅助材料,才能税前扣除
请问老师,红色箭头那里是填什么?同一个会计年度的资产负债表,每一个月的期初数都是一样的,对吗?
老师,如果在电子税务局查个体户,如下图是不是表示既不是定期定额征收,也不是核定征收那就是查账征收了对吧
审计提出几点意见?请问我们的整改是需要把前期相关的账务处理?还是需要把每一笔改调的该改的改?
董孝彬老师晚上好!请教您,企业24年是亏损,汇算清缴时业务招待费有调增,那调增的数据如何账务处理?是否需要调整24年的财务报表呢?谢谢老师!
这个选 d 怎么理解啊,算应纳税所得额在利润总额的基础上纳税调整项目,这里会计上计提折旧的2.5 可以税前扣除此时扣完之后还有 27.5 的利润总额,税法说可以扣 30,我已经扣了 2.5,在扣 27.5 就满足税法扣除 30 了,但是为啥是在利润总额的基础上在减少 27.5,减的时候利润总额是 30 去减的吗?
老师,我们小规模纳税人这个月只有1000块钱卖出产品收入,不含税金额990.1,开票了但是没签合同,怎么报印花税啊,按990.1报还是0申报呀,我们还没有核对买卖合同的税种,可以先申报吗?具体怎么操作呀
老师,怎么做工商登记啊,有没有详细的流程,没做工商登记,是不是不能做工商年报
老师,我们小规模纳税人这个月只有1000块钱卖出产品收入,不含税金额990.1,开票了但是没签合同,怎么报印花税啊,按990.1报还是0申报呀,我们还没有核对买卖合同的税种,可以先申报吗?
材料入库单时间需要和发票日期一致吗还是前后都可以
个税,个人经营所得,企业所得税,汇算清缴时可以扣除吗
审计的说可以做个买菜清单入账?这样可以吗?
你好,做个买菜清单入账,也需要有发票才可以税前扣除啊