借固定资产清理 累计折旧, 贷固定资产, 借银行存款, 贷固定资产清理 应交税费, 然后把固定资产清理余额结转到资产处置损益。如果是小企业会计转的,你就放到营业外收支。
老师好,请问固定资产原值3000,累计折旧430,净值2570,处置时卖了3000,转入清理的分录麻烦老师详细说下,谢谢。
老师你好,麻烦给我发一下年末的利润分配全套账务处理分录好吧,谢谢啦
老师,麻烦咨询下固定资产盘盈亏分录怎么做的啊,谢谢老师
原固定资产拆分成两个固定资产,再报废其中一个固定资产,麻烦老师帮我看看分录正不正确,谢谢老师
老师这个是研发设备这个好几种要记固定资产吗,怎么跟其他固定资产分开????麻烦老师写下分录跟累计折旧分录???谢谢
零基础小白想学代账实操经验
老师问下工商年申报实缴金额的时间怎么填写?还有社保 医保信息 职工人数之类的从哪里导数据查询
老师,1月欠的税(2月申报),2月的留底正常申报(3月申报),然后3月申报完2月的税费办理留底抵欠,这个留底抵欠金额填到几月申报表,我看申报表附表2好像有个上期留底抵欠,是填到3月申报表吗(4月申报)
计提增值税会影响利润总额和净利润吗
变更法人的章程修正案怎么写?
结转期间,借:本年利润 贷:主营业务成本,系统直接生凭证中间差额计以前年度损益,这样对吗?
员工福利费都需要计提吗,需要应付职工薪酬-福利费过一下吗
老师,你好,我公司是一般纳税人,经营医疗器械业务的,我们刚刚申报完所得税汇算清缴,但是有几笔停车费专管员说不能抵扣进项税,说去年抵扣相关增值税进项需要按月匹配调整,并且会自动出来滞纳金,不然会影响所得税,那我直接调整当月的增值税报表,那所得税是不是调整今年的汇算清缴就可以了吧,季度的所得税申报需要动吗,我不需要反结账去年的记账凭证吧,然后调整这些后怎么做账务处理
老师,1,我们单位,公司没钱老板垫付购买办公用品,直接进费用,借管理费用,贷其他应付款,行吗?还需要进一次现金科目吗,借现金贷其他应付款,票据回来再借管理费用贷其他应付款吗?2,计提的工资全部进费用,贷应发数。实发工资时,借应发数,贷个税社保和用银行实发工资,是这个意思吗。一直不知道计提工资时,贷记应付职工薪酬是应发数还是扣除个税个人社保后的实发数
如何做0申报,直接都是0就行了嘛