你好,实际你有收到现金的话,最好做上借库存现金 贷应收票据
老师。我想请教一个问题,就是我的客户付给我的纸质银行承兑汇票,但是出纳那里每次都做到现金日 记账上去。我只知道银行承兑汇票是只能对公户收付的。为什么出纳每次登记日记账的时候会登记到现金日记账中去呢?特别是纸质的银行承兑汇票直接做到现金日记账中去,这样做对吗?
老师,你好,2021年12月客户付给我们的商业承兑汇票,我们于2022年1月背书给供应商了,然后,上个月票据到期了,客户没承兑,后面,客户就换成一张50万元电子银行承兑汇票和余额电汇给我们(这样承兑)。我们就把这张承兑和银行收到的余额转给供应商。这个怎么入账呀?
老师,2021年公司银行收到客户的款,当时账上做了存现,实际上是客户开的是银行汇票,要去银行承兑的,现在2023年怎么调整这笔银行呢
A公司收到一笔20万的商业承兑汇票,需要用钱,因为是商业承兑,所以银行和金融机构不给贴现,然后就找了一家B公司转让给他,收到B公司转来的银行存款18万,怎么做账
老师 商贸行业 收到客户承兑(纸质的),需要怎么入账,因为 过期了 我们到银行去兑换现金了。我收到承兑需要做账吗是否可以兑现金了 款到账户上只做一笔呢?
商贸零售行业,无进销存软件,商品型号繁多,如何设置会计科目方便月末结转成本?库存商品设置数量金额式辅助核算?还有哪些科目要设置数量金额式核算?月末成本结转能否实现一键自动结转?
请问老师,我现在收到24年的专票,但抵扣肯定只能在25年抵扣了,我把成本做在24年的分录是借:主营业务成本,贷:其他应付款(我公司是劳务派遣公司,支付给渠道的费用时是借:其他用付款,贷:银行存款,所以发票来了就贷:其他应付款。),抵扣做在25年,分录事借:应交税费-应交增值税-进项税额,贷:其他应付款?
例如公司回收一台滚筒洗衣机150元;借:原材料150贷:银行存款150领料拆解借:生产成本A70元生产成本B80元贷:原材料150元拆解完入库借:库存商品A70元库存商品B80元贷:生产成本A70元生产成本B80元结转成本借:主营业务成本150元贷:库存商品A70元库存商品B80元老师这样做分录、数据这样取数对不对啊
我们备案的是先进先出法
我们备案的是先进先出法
回收的滚筒洗衣机拆解成零配件成本要怎么算?怎么结转成本呢
回收滚筒洗衣机拆解的零配件需要把每个零配件按各自的品名一个一个的入库吗
老师,我24年12月预提了24年第四季度投促局会给的发展奖励金(计入营业外收入),要是预提多了,我25年该怎么处理?
取得专票记入业务招待费,进项税额需要转出吗?
股权架构的设置有哪几种?
相当于 承兑纸质的到期了,我们到银行直接兑现 折换程银行存款了。这整个流程都需要写吗?1.收到纸质承兑。 2.承兑到银行那边提示兑现,一周后款已到我公司。这完整的分录怎么写呢,还有没有 我漏想的呢?
需要的都要写,借应收票据,贷应收账款或者主营业务收入。借库存现金。贷应收票据,借银行存款,贷库存现金。
我们去银行提示承兑时候,银行叫我们写个托收凭证,这是算哪个环节的原始凭证呢
好,这个是收钱之前的,可以不用做。
还有一个问题,纸质承兑中间被背书人有好几个公司,最终这个是要给银行的原件,我需要给每个被背书人复印下来做原始凭证吗,还是只需要给纸质承兑首页,复印夏利
你只需要你单位收的那一页的复印件就可以的。
我们去银行提示承兑时候,银行叫我们写个托收凭证,这单据贴在哪个分录后面,是收到银行款的那笔吗
和你的收款一块做就行。
老师 收到这个票据 应收票据2级科目可以写吗。是写票据正面付款方,还是上家背书人?
票据写银行承兑或者商业承兑。
哪有时候收很多 是怎么区分谁家的 还需要单独做个台账是吗
对的是的,是这么做的。