可以的,可以这么做的。
我们是小规模,客户一年一共要了10000块的货,一直没有开票,现在他想申请补贴,要补开发票,然后他想要在发票备注那里注明7月份多少金额,8月份多少金额,9月……可以这样开吗?之前账务做了无票收入
老师,好,我们是一般纳税人,我们21年到22年销售的东西,一直没开票,我申报的时候,填的未开票收入。这一月份,客户让开发票类,我现在要是把他们以前的发票开出来了,2月份申报一月份税的什么?21年和22年的开票数,到时候,怎么填
老师,我们在23年10月份的时候做了9万的机器未开票收入,但还没有把机器给客户,24年1月才交付机器和发票,我们进货也是在1月份,这样做可以吗?
老师,11月份我们开了一张电子专票,已经申报收入了,现在12月份,客户说要把这张票冲红,1月份再重新按另一个公司名称来开,那我们能1月份再冲红,然后1月份再开正确的发票吗?这样一正一负不用做账务调整了?这样可以吗?
收了客户的10万块钱,是22年11月份收的,客户一直没说要我们开票给他,那现在已经2024年4月份了,这10万块钱能在4月份做未开票收入进行申报吗?
非营利性组织会计制度,在2024年12月份做了一笔计提分录为借:管理费用-职工工资 贷:应付工资,在2025年1月份时发现分录二级科目金额录入错误,且录了一笔管理费二级科目,想在第二年度冲红重记,因为是跨年度了,那么这笔分录具体要怎么做呢
请老师详细教我算员工的五险一金,怎么计算,公司交多少,个人交多少,如何做会计分录,请老师详细的教我,我是新手小白
2024年12月份做了一笔计提分录为借:管理费用-职工工资 贷:应付工资,在2025年1月份时发现分录做错了想冲红重记,因为是跨年度了,那么这笔分录要怎么做呢
老师好,去年盘点数和账面数不相等,没处理好就年结封账了,做年报了,现怎处理
车辆保险里的车船税可以企业所得税前扣除吗
老师请问为异地园林工程提供劳务,预缴时是以合同价还是合同价扣除人工工资后余额交增值税??
老师您好车辆保险的车船税一直都是计入保险费里的,没有单独计入税金附加里,原因有:保持利润表附加税金和增值税申报表一至,有些车辆可能不是名下的,如果还继续计入到保险费里会有什么影响呢
您好,车辆保险发票里的车船税可以和保险费一并计入管理费用保险费里吗?不太想单独列到税金里,这样做也是可以的吧
根据章程规定,股东出资形式为货币资金,但股东将资金汇入公司账户后,因未提前通知会计,公司会计挂在了往来科目,发现差错后,会计又通过后期结转,将这部分挂其他应付款科目的资金转为实收资本,这样处理合规吗?后果是不是由货币出资变为了债权出资?然后需要修改章程将货币出资修改为债权出资?还要变更工商登记,是不是需要这么麻烦?
建筑行业分项目核算增值税,如果有留底,不能计算出每个项目的增值税,如果没有留底,是不是就能准确算出每个项目未交增值税。这样理解对吗?
结转为未开票收入,这种有时间限制吗?就是比如我当月收的10万,是不是需要当月申报未开票收入比较好呀?如果隔了很久,就比如我的问题的那样,隔了一年多了,再结转未未开票收入,会不会存在风险呢
正常的销售出去了就得做无票收入。
你税务局没有发现的,没有关系,时间不要太长。