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老师,11月份我们开了一张电子专票,已经申报收入了,现在12月份,客户说要把这张票冲红,1月份再重新按另一个公司名称来开,那我们能1月份再冲红,然后1月份再开正确的发票吗?这样一正一负不用做账务调整了?这样可以吗?

2023-12-28 09:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-12-28 09:10

那这样处理是正确的对的。

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相关问题讨论
那这样处理是正确的对的。
2023-12-28
在2月份开红字发票时红冲收入。
2024-02-19
您好 不能在12月份的账上冲这个收入,然后1月冲发票 因为增值税对应的要申报的 增值税收入的金额跟企业所得税收入的金额应该一致
2021-01-05
六月份儿没有做的可以啊。
2020-12-21
可以这个做下,这个冲八月份的账(因为十一月份开的进项发票就是一正一负,平的)  重新做就可以,冲掉重新做,也可以不做,直接红字蓝字都贴之前8月后面就可以,也可以
2020-12-07
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齐红老师 | 官方答疑老师

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