你好,多结转了成本,一般需要更正申报当年的汇算报表,调增并核算缴纳相应的税款
海鲜损耗(死了)分录是这样做,您帮我看一下对不对, 借:营业外支出--海鲜损耗 货:库存商品 (这个库存商品,是不是也要结转成本)要结转成本的话,那下面的分录,我就不知道怎么做了,因为结转成本 的分录是: 借:主营业务成本 贷:库存商品 所以,我能不能直接就做一笔 1、借:营业外支出 贷:主营业成本 2、借:主营业务成本 贷:库存商品
老师好,我家是一般纳税人上月结转库存时,多结转了1000元,这月分录,怎么做正确,借,主营业务成本-1000贷,库存商品,-1000,还是借,库存商品1000,贷,主营业务成本,1000
本月查看时,发现上月库存商品数量以及金额结转到主营业务成本时,多结转了,本月如何调整调整。
结转成本到底是按什么来结转,我是代账公司,我看同事都是按进货发票是进库存商品,那最后是进多少库存商品就结转多少借主营业务成本,贷库存商品,这样对吗?
请教老师,上月做了暂估商品入库和结转了成本 现在收到票后,冲账分录:借:应付账款 贷:库存商品 借:库存商品 贷:应付账款 冲成成本结转:借:库存商品 贷:主营业务成本 借:主营业务成本 贷:库存商品 可以这样做分录吗?
老师,填报汇算清缴工资那张表时,计提的金额是50万,如果现在已经把计提的金额都发完了,实际发生额也是50万吧,那税收金额也是50万是吗
内账的应收应付跟外账的应收应付,怎么核对,主要看借方还是贷方?看那个方向是还没开票?感觉不好核对,因为一个是全额入账,一个是只入不含税金额,那我怎么核对?是对余额还是发生额!对那个方向!有点蒙圈啊!请教请教
老师,给兼职财务申报个税是按劳务报酬适用累计预扣法还是不适用累计预扣法啊?
老师,公司24年12月份税局让补税,所属期是24年2月份的,12月份已经补税了,但是滞纳金于25年3月份才产生,滞纳金发票所属期是24年2月份至24年12月份,24年12月份没有做这笔滞纳金,并且已经季报,现在汇算时这笔滞纳金应该调增吗?汇算时该如何处理?
老师,我们公司进项是专票,开给我们下游是普票可以吧?
老师,我们是用工单位,每月支付给劳务派遣公司劳务费,他们再发放劳务派遣人员工资。现有一问题,劳务派遣公司无工会,我单位要求让其加入我公司工会。那么拨缴上级工会经费这块是由我单位连同正常员工工资一起计提2%计算,但是汇算清缴工资薪金不含劳务费,导致工会经费税收金额要小很多,这种情况该怎么办呢?
老师,内账多收4个点的税钱,计入那个会计科目?
银行短期借款入账后打入供应商账户,怎么做账?
老师,去年暂估了成本,如果发票在今年无法取得,那汇算清缴是要调增的吗?免征所得税企业会有影响吗?
2021年开具的发票,2025年没完成出口退税还能退税吗