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老师,我想问下,我2月份做账做的暂估,3月收到对方开的发票,是不是这样写分录

2024-04-17 16:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-17 16:36

发票贴到凭证后面就可以。

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快账用户3686 追问 2024-04-17 16:37

你看下分录

你看下分录
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齐红老师 解答 2024-04-17 16:39

咱先把暂估的红冲再按发票入账也行。

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快账用户3686 追问 2024-04-17 16:40

我是红冲了

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齐红老师 解答 2024-04-17 16:40

可以的,原来分度分录不变金额用负数红冲就行。

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快账用户3686 追问 2024-04-17 16:41

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2024-04-17 16:41

红冲作相反分录 或者原来分录不变金额用负数 是这样 

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发票贴到凭证后面就可以。
2024-04-17
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