开票:项目填 “运输设备” ,税率 13% ,可开普票或专票。计算:不含税销售额 = 8000÷(1 %2B 13%) ≈ 7079.65元,税额 = 7079.65×13% ≈ 920.35元 。申报:一般纳税人,不含税销售额填 “按适用税率计税销售额” 栏,税额填 “销项税额” 栏 ,并在附列资料(一)对应行次填销售额和税额。
7月购进一台运输设备已于当月投入使用,该运输设备价值30万元,进项税额3.9万元已于当月申报抵扣:该运输设备当年计提折旧2.5万元。甲公司选择将该运输设备的价值一次性计入当期成本费用在计算应纳税所得额时扣除。怎么进行纳税调整
我们运输物流公司收到一张发票,已经进成本并且抵扣税,隔月因为发票税率错误进项税额转出,请问会计分录怎么做
打车软件开出的运输服务~客运服务费,普通发票,是否可以抵扣进项税额?按多少税率抵扣?如果可抵扣,增值税申报时,如何填写报表?会计分录怎么写?
公司处置了一个运输设备(购进时有进项抵扣的),怎么开发票。项目,税率怎么开?收到8000元,税率怎么计算,怎么申报?
北京医保3月没交,4月失业金那边帮交了,5月可以正常看病报销吗
农村合作社可以收购社员以外的农产品对外销售吗?
老师报财务报表是不是要勾选开启重分类的报
老师,小规模纳税人汇算清缴时退回预缴企业所得税,怎么做分录
哪位老师帮我做一下题吧谢谢啦
北京医保3月断缴,交了4月,5月去医院可以正常报销吗
老师 比如说 我截止到4.15资产是12万 截止到3.16资产是10万 然后在3.16-4.15这个期间 我挣了2万 (收入6万-费用和成本4万等于2万)挣的钱的这2万 包含在截止到4.15的12万资产里面吗
老师您好,有个问题请教一下,甲方目前处于基建阶段,乙方是施工方,乙为甲承包了临建食堂工程,该工程是建了两排临时房,其中一排作为食堂和员工活动室,另一排部分作为员工宿舍部分为办公室,该工程开了一张增值税专用发票,请问进项税额该如何抵扣呢?
老师,如果想抵扣这个增值税,应该怎么做呢?
老师,支付成本的时候过一下应付账款科目,这样做有没什么影响呢 借:主营业务成本 应付账款 贷:应付账款 银行存款
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不是有个税收优惠政策吗?3%减按2%征收
你们是什么时候买的
2019年7月买的
那就不是百分之三减按2%
那是什么情况下可以呢
09年以前买的就可以的
我说错了 购进的时候没有进进项抵扣 是从个人手上买的
那你得问问当地税局哦