那你得先做了汇算清缴一季度的时候才能弥补亏损。
老师我们2021年利润表-35万 但2021年年度企业所得税弥补亏损了38万 交企业所得税交了1000多,我怎么调弥补亏损的账
老师,我们2022年12月的利润表,净利润为-180000多,如果我们今年的利润有180000,是不是直接弥补去年的亏损,企业所得税不需要交?
老师我们公司去年净利润亏损20万,今天一季度挣了20万,是不是可以弥补亏损,一季度不用预交企业所得税?
老师一季度10万利润,去年亏100亏,现在填季度所得报表弥补以前年度亏损是灰的填不进数字那是否1季度就要交所得税了?
老师 我们公司去年12月利润表亏损240万 没有交所得税 今年1季度利润表利润130万 怎么要交所得税呢 这个不是弥补去年的亏损么
老师,有公司收了很多发票和开了很多发票,但是大部分都没有相应的流水。有发票的没流水,有流水的没发票。是不是属于虚开虚列,有发票的没流水要么就冲法人的其他应付款,或者就是挂应付账款,有流水没发票的,收的就记预收,支的计入预付,员工的就计入其他应收款先这样处理可以吗
小规模纳税人发现去年的凭证中:主营业务收入和应交税费-应交增值税-小规模 的金额做反了怎么办
老师那营业外支出都需要纳税调增吗?无票的支出计入其他应收款,只是没有取得发票也算营业外支出吗
老师,取得不了发票的其他应收款最终怎么平账啊,还是不用管直接纳税调增啊
我们是劳务分包公司,现在是甲方给了我100万的3%的销项发票,然后客户给我开了50万的进项发票,但是50万还没定是3%还是6%,想问能不能差额征税?或则怎么开票划算?
老师麻烦问一下计提社保金额怎么全
老师,财务软件上算的增值税比税务系统少0.01元,需要怎么调整?
老师,我收到的这个个税手续费反还,我还用申报增值税报表吗,
总分公司报财务报表,分公司需要报吗?还是总公司报就可以了。
老师,我的其他应付款为负的13万多有风险吗?有一部分钱是付啦装修款还没开票进来
那我先做汇算哈
对,先做了汇算清缴才可以。