调整再其他应收款体现
老师我们还是开业时候的装修费至今还没有开发票,有直在预付款里,在预付里多长时间会有涉税风险嘛?
你好,老师我们有一些不是货款的钱付给一些单位,比如律师费,或者装修款之类的,钱付了,没有拿到发票钱,我应该挂其他应付款还是其他应收款,请老师详细说一下,我们同事是说应该是其他应付款,因为这个钱本身就是要给对方的,只是提前给了,属于事实交易。请老师解答。
老师你好!我们发生一笔装修费35万,我当时入账是借:长期待摊费用 贷:其他应付款,来票时付款冲减其他应付款,现在装修公司35万元票全部开过来,还有一笔尾款2.5万属于质保金公司需2年后支付,我现在问下最后这笔发票25000元怎么入账尼?
老师,我们是民办学校,因为部分收入没入账,差钱了就从内账借钱,挂的老板的应付款,现在应付款越来越多,这样下去有什么风险啊,都挂了一百多万了
老师,1.我们老板贷款入账一笔钱,现在他代之前账上一部分人还款,有其他应收账款,其他应付款名下的一些。我可以这样做凭证吗?2.还有一家公司的往来我记的是其他应付款,他们公司的法人转了一部分钱入账我也计到其他应付款了我可以直接用两个其他应付款对冲做凭证吗?老师看下凭证。
看科目余额表能看得出。这个季度是亏损还是盈利吗?
支付凭证截图是报销必须的原始凭证?
老师要是个人部分直接发工资扣除计其他应付款那其他应付款一直挂账
老师就是我把个人部分社保直接记在了应付职工薪酬工资里面那汇算清缴是不是调增
老师好,请问我家是小规模自开专票,应交393.21增值税,但是报税软件自动生成393.2差一分钱就等于少交1分钱,怎么办啊!在报表怎么改啊!
为什么要现做汇算清缴才能申报第一季度的企业所得税预缴?
每季度结算一次利息为什么下一季度利息还会产生利息呢
老师就是我借管理费用-工资加个税100贷应付职工薪酬100发放时我借应付职工薪酬100贷现金90其他应收款个人部分社保10这个汇算清缴是得扣除个人部分被调增
清税时其他应付款金额较大怎么处理?
老师我计提工资是把个人部分社保放在管理费用工资里了现在发放是贷的其他应收那我汇算清缴把应付职工薪酬扣除掉个人部分被调增
这是去年就挂的,之前的财务做的,我要去调?
你今年做重分累,调整再其他应收款体现
没做过这个重分类,怎么做啊
把那个金额加在其他应收款
老师,是这样重分类吗?摘要怎么写
不随便写,做了报表,把那个凭证删除掉,不需要做凭证的。
意思只在报表上改,不用改分录?就填报表的时候把负数的金额填到其他应收款?
是的,就是那个意思的
好的,懂啦谢谢老师
不客气,祝你工作顺利。感觉不错的话,麻烦给个五星好评哦。