你好,应付职工薪酬辞退补偿。
企业所得税汇算清缴,看到纳税调整项目明细表中第十四项:与取得收入无关的支出,有数据调增十万多,请问这调增的数据上游依据是什么?从那里取数据填报的呢?
老师,请问,所得税汇算清缴纳税调整项目明细表,有个其他栏,如果有数据的话,这些数据是在账套哪些科目找出来的呢?
老师,请问汇算清缴中纳税调整项目明细表里的帐载金额和税收金额 从哪里得出这数据
汇算清缴的时候,其实账本里还有很多没有没有票的,这些是不是应该写出来,然后调增啊,这些数据怎么快速得找到,然后往调整项目明细表里哪一行写呢?
收到异常发票已抵扣了,税局通知转5000元进销税额出来,那样分录怎么做?
老师您好,企业注销帐上还有资金,未分配利润是负数的累计亏损,账上钱还给股东不需要再缴个税了吧
老师,现在高铁票,火车票都是电子票了,还用计算吗,还是金额直接用,能在电子税务局直接勾选
老老师工资要是20529元有俩小孩老人60得交多少税
签订劳务合同怎么做成本
租的厂房用交房产税税吗
请问财务报表年报就是抄十二月资产负债表和利润表数吗
老师,我们是国企,单位有一笔无偿调拨业务,把我们的固定资产无偿调拨出去给另外一家国企,这种情况下,我不知道该把清理后的净值计入到营业外支出还是资本公积?
以前会计做的分录购买办公用品时收到发票,做的分录是借:管理费用 700 贷:其他应付款-法人700 后面公账支付时做的是借:预付账款700 贷:银行存款700 导致账上挂了个预付账款,现在要怎么调整
老师好请教您一个困扰多时的问题:我们是销售和安装电梯的,从总包接活,都是销售电梯+安装,平时我们签合同分别核算,设备开13,安装3,但有时总包要求我们和它签工程合同,合同约定统一税率9,如果不按要求签,他们付款就要扣掉他们预缴的税款,说因为他们收不到工程款9的进项,不能差额计税,要预缴税款。再遇到这种情况,我们能签含9%发票的工程合同吗
老师,都没有这个项目发生啊,除了这个还有什么吗?
好,你单位我没有工资的吗?
老师,我问了其他老师,有些说是费用没有单据的,就是白条的金额写在这个其他栏,你现在跟我说是应付职工薪酬,我都不知道哪个老师说的是对的
哦,我刚才写错了,你说的是需要纳税调增的。
不允许抵扣的,对的,就是在这里。
就是啊,我说应付职工薪酬怎么会填在这边呢,那怎么样知道是不允许抵扣的呢,是要看哪些科目呢?
你好,成本费用没有发票的,个看科目看不出来,你通需要自己平时记录。
那事务所的人没有看我们的凭证就这样做调整了啊,
那不对吧,那他根据什么来调整的。
所以我也觉得蒙蒙的,我记得我之前去事务所实习的时候,做审计都要翻凭证的,没有单的费用都要抽出来的
是的,是的,是这么做的。你们是不是有退税?他不准备退税了。
老师,这点你说对了噢,之前是有交税的,然后考虑到退税麻烦,所以就补缴了一点税
很有可能就是他需要纳税调增,然后他直接把纳税调增的这一部分当做是无票支出。然后也没有统计正常的,应该看一下无票支出大,还是他需要纳税调增的这一部分的。
我的都是有发票的噢,这个纳税调整的话,主要是指哪些科目去找这些数据啊
要看你的凭证,凭证后面附的发票。
你的记账凭证,成本费用每一个原始
没有给她凭证的,都是她自己看帐套的,而且我看到这个数据有个这样的公式,看不懂啊
这个是调增的数据吗?
他调增填写在这里面吗。
她调整的数据写在其他那栏,这个是她调整数据的公式来的,就是后面的那些表格的数据加起来吧,但是我去看了,金额也对不上啊
你好,不好意思,不清楚他怎么调整的。