您好 请问什么原因要做进项税额转出 大概多少金额 单位用什么会计准则
去年收到一张运输专用发票(含税金额108000.00元,不含税金额是98181.82元,税额9818.18元),今年被税局查到发票有问题,现需要做进项税额转出补缴增值税,请问分录应该怎么做?是否要做以前年度损益这个科目?之前做的分录是借:管理费用-运费98181.82 应交税费-进项税额9818.18 贷:应付账款108000
老师好,想请问一下以前年度的进项税额转出,补觉的增值税、附加税及滞纳金怎么做分录
一般纳税人企业,之前年度有两笔运费进项税额不能抵扣需要转出,现在需要补缴增值税,那么会计分录都怎么写呢?
以前年度的费用,今年做进项转出,会计分录怎么写?
老师,以前年度的一笔运输费增值税进项税额 转出,今年计提 缴纳的分录怎么做
12月利润9000元,没有分利润,直接用来入货,到1月底为止,库存金额是不是包含了分的利润?1月底的数据,库存金额比本金多
老师,请问我们如果向农民收购农产品,没有发票。然后我们销售开普票出去,请问我们的成本怎怎么解决?
老师您好,申报了无票收入,钱放在老版卡里就行还是必须存入对公账户?
发票金额开出去,各个采购方抹零头,应收账款差额部分,借 营业外支出 贷 应收账款 到时候纳税调增可以吗老师?
小轿车的折旧年限是4年还是5年
新建的帐套怎么删除
老师我咨询一下我们有个供应商公司注销了我们货款还没有付清,现在应该怎么付
有 800万的预付款,已经开票了 但是因为年前工程量很少 没有什么进项票,有什么方法可以少交点增值税
实际操作中,工程项目维持20%毛利的基础上,料工费的配比是多少呢?
老师好,小规模纳税人 收到一笔含税收入16200元 开具专用发票 计算应交的税费 老师看下是否正确 是否有遗漏
接受虚开发票
缴纳了增值税1000多,还有城建税30几 怎么处理账务
借:利润分配-未分配利润 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出
城建税怎么做呢
这月做了进项税额转出,账务怎么处理
下月再缴纳的时候怎么做分录
借:利润分配-未分配利润 贷:应交税费-城建税 然后做交税分录
老师,本月进项转出 是这样做分录吗?
是的 这样写分录进项税额转出对的哈
本月就这一笔增值税,月末是不是 1~借:应交税费 进项税额转出 贷 应交税费 转出未交增值税 2 借 转出未交增值税 贷 未交增值税
对的 月末就是这样写分录结转哈
下月缴纳 借 应交税费 未交增值税 贷 银行存款 需要用到增值税检查调整科目吗?
如果是税务检查出来的 那就用增值税检查调整科目代替应交税费-应交增值税-进项税额转出科目哈