同学您好,员工预支工资,可以视为借款,借:其他应收款,贷:银行存款。发放工资的时候,冲销此笔其他应收款即可。
老师,你好,我们7月份工资还没有发放,但是有一个员工的工资是8000,今天要预支7月份的部分工资7000元,会计分录怎么做
我们一般是隔月发放工资的(3月工资,到4月发放),但有时离职人员在3月离职了,我们就在3月发放工资了,这个分录怎么写?是直接借:管理工资,贷:银行存款吗?计提3月工资时,这部分就不用计提在里面了,对吗??
一个员工11月20号离职了,11月10号就正常发放了他10月份的工资,11月20号当天又发放了他11月份的20天工资,我现在在做11月份的凭证,请教:11月这20天的工资我该怎么做账呢?提前预支工资??
老师好,我这边算工资12月份有31天,这个月里遇到了四号五号六号新入职的员工,按照30天算的话员工吃亏了会找麻烦的,这个工资我该怎么正确的贴合实际的算呐老师
您好,老师,我们四月15号发3月份工资,员工在今天预支了3月份一部分工资,我应该怎么入账,我这里收到一张员工写的收款单
2月就已经购进安装投入生产的固定资产,3月份入账,需要补提3月的折旧吗
2023年企业利润超过300万,如何可以合理调整利润低于300万?
我们是一般纳税人跟供应商这边对账货款是10万,然后要供应商开一张价税合计是5万元的专票,谈好给供应商另外开票8个点的税点,这个税点付给供应商做账分录是做营业外支出吗?还是做到应付账款的货款里?我做的是内账,外账有外账公司做账
老师,您好!小型建安企业执行小企业会计准则,以前年度都是按照开票来确认收入,实际成本法来确认成本,新年度账我想改为按完工百分比确认收入成本,可以嘛?怎么改?项目都是已经开工收过款的了,这中途切入有点迷茫?请老师赐教,不胜感激,谢谢!
老师 一般生产企业 请问出口发票没有及时开具 要怎么补救 还能享受退税吗
老师 请问出口发票没有及时开具 要怎么补救 还能享受退税吗
小规模企业 在做主营业务收入的是我做了 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-未交增值税 现在季报。没有开具专票。普票也没有超30万 怎么调应交税费-未交增值税
老师,收到租车费发票企业需要代扣代缴吗
老师!小规模公司、开专票都是3个点、收入做账:借:应收账款-*公司,贷:主营业收入,应交税费-应交增值税,对吗?每月月底还需要计提吗?
请问老师安装玻璃开具得的普通发票,没有写单位,单价,数量,只写了金额这种发票是否合规?
那老师,因为发工资和做账的不是一个人,会不会出现的做账忘了冲其他应收款这种情况
一般不会出现这种情况,因为发工资的人要把实际发放明细交给做账的人作为做账依据。
工资表上会体现这个人预支的这个钱吗,如果她是支取的一整个月的工资,工资条会不会不做她的了,工资条会怎么体现呢
同学你好,工资条上会有应发工资和实发工资,如果预支了,实发工资的地方应该要体现预支信息,只要员工还在职,不会出现不做此人工资的情况。