咨询
Q

计提固定资产折旧是,多计提了怎么处理呢?是冲还是? 固定资产折旧期限是3年,到期了有残值,是不是到期后就处置呢?分录是..... 实际残值和计算的残值金额不一致又应该怎么处理呢?

2024-04-09 12:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-09 12:36

你好,多集体了,你红冲如果是当年的借累计折旧,借管理费用负数等 你还在使用,不用管。如果是处置的话,做固定资产清理里面的 差异很大吗?如果不大的话,忽略就行。

头像
快账用户5870 追问 2024-04-09 12:51

如果不是当年的要应该怎么处理呢? 如果在使用但是超过了计提折旧年限也不做处置? 没有使用就不做处置分录? 处置时,分录是

头像
齐红老师 解答 2024-04-09 12:52

借累计折旧贷利润分配未分配利润。

头像
齐红老师 解答 2024-04-09 12:52

还在正常使用的不做处理。 借固定资产清理累计折旧,贷,固定资产, 借银行 贷固定资产清理应交税费, 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支。

头像
快账用户5870 追问 2024-04-09 12:57

是发现错误时,但是不在当年的,就做借:累计折旧,贷:利润分配-未分配利润? 处置时做几笔分录哦?分阶段?不是一笔分录?

头像
齐红老师 解答 2024-04-09 12:58

对的是的, 分三笔。都给你写了。

头像
快账用户5870 追问 2024-04-09 13:09

就是固定资产不适用了,需要处置时: ①借:固定资产清理900 累计折旧(已提折旧金额)29100 贷:固定资产(原价)30000 ②借:银行存款 贷:固定资产清理 应交税费-应交增值税(销项税额) ③借:固定资产清理 贷:营业外收入 ②③这两笔分录的金额是从哪里呢?应该怎么填写呢

头像
齐红老师 解答 2024-04-09 13:09

你好,第一个是处置的价格,固定资产清理时处置的不含税金额。然后固定资产清理第一个和第二个有差异的,第三个分录里面做。

头像
齐红老师 解答 2024-04-09 13:10

第三个分录有可能是营业外收入,也有可能是营业外支出。

头像
快账用户5870 追问 2024-04-09 13:15

公司的固定资产处置,属于那种情况?是报废还是毁损呢 ? 如果是报废或者毁损处置时是不是就只有上面的①③分录呢? ①借:固定资产清理900 累计折旧(已提折旧金额)29100 贷:固定资产(原价)30000 ③借:营业外支出 贷:固定资产清理 这个内容是不是中级里面的固定资产的处置内容?

头像
齐红老师 解答 2024-04-09 13:17

处置出去一般都是销售。如果是报废的话,直接写报废。

头像
齐红老师 解答 2024-04-09 13:17

这个是报废的,上面是报废的。

头像
快账用户5870 追问 2024-04-09 13:20

固定资产处置时都是销售出去,然后才有①②③分录? 那如果不是处置时销售出去,是不用了报废了呢?分录又是什么呢

头像
齐红老师 解答 2024-04-09 13:23

①借:固定资产清理900 累计折旧(已提折旧金额)29100 贷:固定资产(原价)30000 ③借:营业外支出 贷:固定资产清理

头像
快账用户5870 追问 2024-04-09 13:40

(A)就是如果固定资产购进时: 借:固定资产30000 贷:银行存款30000 计提时: 借:管理费用-折旧费 贷:累计折旧 (B)不需使用,处置固定资产销售时: ①借:固定资产清理900 累计折旧(已提折旧金额)29100 贷:固定资产(原价)30000 ②借:银行存款 贷:固定资产清理 应交税费-应交增值税(销项税额) ③借:固定资产清理 贷:营业外收入/营业外支出 不再使用,报废固定资产时: ①借:固定资产清理900 累计折旧(已提折旧金额)29100 贷:固定资产(原价)30000 ③借:营业外支出900 贷:固定资产清理900 是这样的?老师

头像
齐红老师 解答 2024-04-09 13:57

是的对的,是这么做的

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好,多集体了,你红冲如果是当年的借累计折旧,借管理费用负数等 你还在使用,不用管。如果是处置的话,做固定资产清理里面的 差异很大吗?如果不大的话,忽略就行。
2024-04-09
同学你好 计入营业外支出
2022-06-14
您好,是的,就是少提了,我看还是继续折旧吧 您要的分录如下 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产
2024-04-14
借:管理费用 贷:累计折旧 把剩下不够成一期的金额写上就可以的哈
2024-01-03
你好,还在单位使用吗?还在使用的话,不需要做其他的。
2023-04-17
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×