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老师,上年暂估了100万,后期报表纳税调增了100万,请问账务上 怎么处理?因为他是累积的,我第二年还要重新暂估 账上不消掉上年暂估的话 会累计越来越多

2024-04-08 15:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-08 15:33

账上不用管的 只要汇算清缴调增了就可以

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快账用户8444 追问 2024-04-08 15:35

可是账上不管的话 第一年是100,第二年还有50的话 那不就是150,第二年汇算请教的话得调整150万 不是不合理么?

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齐红老师 解答 2024-04-08 15:39

同学你好 看对应年度内暂估多少就调增多少 比如说去年你暂估了100万 那你今年汇算清缴之前还没来发票那你就调增这个一百万

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快账用户8444 追问 2024-04-08 15:41

那就是我那个例子就是 第一年100,调增后,第二年又有50,第二年汇算清缴就只调整这50是么?这个科目的明细账就一直累加就行不用管么?

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快账用户8444 追问 2024-04-08 15:42

我做的账务处理是 借方:应付账款 ——暂估 贷方:利润分配——以前年度损益调整

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齐红老师 解答 2024-04-08 15:50

对的 只调增对应年度暂估的 不用重复调增 2.你这个分录不用做 没必要 做了就不对了

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快账用户8444 追问 2024-04-08 15:54

好吧 那我就删除了吧

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齐红老师 解答 2024-04-08 15:55

嗯 这个分录没有必要哈 以后不要做 满意请给五星好评,谢谢

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账务不用做分录 你暂估的分录咋做的我看看
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你好,以前暂估的这个实际有没有业务?实际有业务的不用调整。如果是虚增的,需要红冲。
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