同学你好 这个暂估的没收到发票没调增吗
老师好!我们一直都是按实际业务入账,到了第四季度老板说年终利润要做到15万,但是我之前没有暂估点费用入账,第三季度应纳税所得额是45万元,累计缴纳了11万多的企业所得税,现在要申报第四季,如果按利润15万元计算那就是会有退税了,但是这样会引起税务稽查的注意,有很大风险。而且现现在全年的累计销售额有498万了。担心会被认定为一般纳税人。因为是物业公司进项比较少,如果认定成一般纳税人税负就高得多了。该怎么办?
之前单位单位暂估了成本,直接是借.主营业务成本,贷:应付账款暂估,从2020年开始到2022年,累积了暂估680多万,大概就是每年暂估了200万样子,现在想把之前的暂估都补上所得税,因为2020年到2022年,所得税还是有优惠的,请问我现在该怎么做呢,是不是要去更改以前年度的凭证还有报表,会不会有什么风险。会不会涉及之前虚假申报,
老师,这边代账公司,一家小规模是管理咨询公司,没有什么成本票,然后前会计去年暂估了一笔28万的应付账款,和一笔九万多的管理费用,因为客户只想交增值税,不想交企业所得税,所以就这样做了。但是我现在要汇算清缴,他上年的四个季度全部是零申报,我汇算清缴怎么弄?还可以零申报吗?
老师,有些国企也是账务作假的啊?我刚来这家公司,之前会计跟我交接说是什么十四局的让我们多开发票给她们,然后打款过来我们,我们取出来还给她们,因为我们这样没有成本票,企业所得税很高,之前财务为了控制税,暂估了很多的业务费在里面,现在都一直挂着67万在贷方,但是如果不这样做,企业之前老板都是业务往来的,说是国企也要挣钱,只是把手续补充完整的,那这个暂估贷方67万交接给我,我也办不了啊?我不可能后期去哪里给她找67万的发票冲掉暂估吧?那就一直挂在上面?
老师,卖货怎么录啊,是贷主营业务收入吗?结转成本怎么弄呢?
老师,麻烦发个私车公用的租赁合同吧
老师,私车公用是指单位员工的车,还是单位员工之外人也可以
老师,你好,这道题第11问,增值税附加税计税依据为什么不包括进口小汽车缴纳的消费税?
支付给临时外聘参加体育比赛的运动员的务工费应该怎么记账?
债权投资确认利息收入是是借应收利息还是借债权投资—应计利息呢
老师我在填写税审表,本年增加了法定公积金,是不是资产负债表和利润表的勾稽关系是不是就不相等了
做股权变更,税务要交的所得税和印花税都是双方自行申报吗?还是说得让转出方做了,受让方才确认申报呢?还是说可以受让方自己申报自己的先呢?老师请教一下
你好,老师,同一个老板控制的不同法人公司的多个公司收款接业务比如A公司缺钱了要给上游运营商公司打款,就BCDF公司汇集款项打到需要打款的A公司。然后A公司给BCDF公司开票,上游运营商公司给A公司开票。这样做可以吗?有风险吗?因为我们需要多个公司分开承接项目
老师,请问全盘会计和库管的财务软件工作怎样分工
没有,一直没有做任何处理。现在想到利润要调增680多万,那要交100多万的税,然后我想了不对,因为680多万暂估是累计的,分开来算每年利润还是没有超过300万的。现在就想如果把之前年份按实际缴纳我应该怎么做呢。还是我就不要管它了,等以后查过来再说
你暂估的在暂估的次年汇算清缴之前没来发票的话都要调增的
就是之前没有做任何处理,现在需要怎么办呢
这个需要调增缴税才可以
2020年2021年这两年已经过了,怎么调增呢,我现在就想知道有什么好的解决方法,我问的第一个问题就说了我自己的看法,我的那个解决方法可以吗,会设计一些什么问题
不可以 你这个办法税局查到了要交更多税 纳税调整项目明细表调增
我的办法是按实际缴纳呀,你看下第一条我说的,怎么查到还要交更多的税?现在不是已经过了调增的时间么,2020和2021的汇算已经结束了呀
过了调增时间你也要调增交所得税
那在哪里调整呢?请老师说仔细一点,凭证报表要不要改
纳税调整项目明细表调增