同学,你好 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费 借:主营业务成本 贷:库存商品
销售商品,借,主营业务收入,应交税金,贷,应收账款,主营业务成本怎么转结,分录如何写呢?
老师我收入的时候 借:预收 贷:主营业务收入 结转成本时候 借:主营业务成本 贷:工程施工 那合同毛利呢?怎么做分录?
老师你好,工程施工有这个分录: 结转收入成本时:借:主营业务成本 工程施工-合同毛利 贷:主营业务收入 ,主营业务收入我知道是开票金额,主营业务成本的数怎么来,是这之前需要做一笔结转成本的分录吗?
销售产品时,结转成本的分录怎么做呢,结转主营业务成本也是主营业务收入的金额吗?
行政单位员工去党校学习的培训费和差旅费能直接转账给个人吗?
行政单位支付给员工个人的差旅费能直接转账给个人吗??
生产企业 如果3月有出口收入,已经开具出口发票,申报了增值税, ①3月的免抵退税是否可以先不申报,等到时候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退税一起申报呢 ②还是说申报了当期的增值税,就一定要申报免抵退税 ③如果是那种超期申报的(超次年4月),是否可以跟正常申报的,一起申报退税
发现一张取得的切割机发票不是我公司的购买的,怎么处理
公司转让了,之前的账还有用吗?还是以后的账0申报
汇算清缴时,假如2024年的业务招待费需要调增10000,补交税10000*5%=500,小规模公司,小企业会计准则。能不能在4月份做账务处理,借:所得税费用 500 贷:应交税费-应交企业所得税 500,需要改资产负债表的年初数吗
老师,公司签订进项销项合同有啥作用呢?
老师,有增资协议模板吗?
这个付款期限和提示付款期限,还有提示承兑期限这 3 个都是什么意思
企业所得税加:特定业务计算的应纳税所得额这一项的金额是自己填报的,还是系统自动生成的?如果是系统自动生成的,请问这个数据的依据是什么?
我做的内账。不涉及税,结转成本是不是要等月底一起结转啊
同学,你好 那就不做税 可以月底一起结转
好的,老师我现在主营业务收入需要设二级明细吗?还是等结转的时候就是,借:主营成本 贷:库存商品-铁之类的。是不是结转的时候有明细就可以了
同学,你好 不需要的 是的
好的,谢谢老师
不客气,祝工作顺利