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老师,有些国企也是账务作假的啊?我刚来这家公司,之前会计跟我交接说是什么十四局的让我们多开发票给她们,然后打款过来我们,我们取出来还给她们,因为我们这样没有成本票,企业所得税很高,之前财务为了控制税,暂估了很多的业务费在里面,现在都一直挂着67万在贷方,但是如果不这样做,企业之前老板都是业务往来的,说是国企也要挣钱,只是把手续补充完整的,那这个暂估贷方67万交接给我,我也办不了啊?我不可能后期去哪里给她找67万的发票冲掉暂估吧?那就一直挂在上面?

2024-09-11 16:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-09-11 16:24

您好,如果在次年汇算清缴前不能取得发票就得纳税调增。

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快账用户1122 追问 2024-09-11 16:26

老师,这个发票跨年再补不可以的吗?就是一直拖着这个税,一直挂着这个账

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齐红老师 解答 2024-09-11 16:29

您好,这是税法规定:汇算清缴前不能取得发票就得暂时纳税调增,待5年内取得时可追补调整的。 实际工作中怎么做这个我们就不好说了。

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快账用户1122 追问 2024-09-11 16:32

老师,这个会计应该是跨年了,这个账还是一直挂着上面直到我现在来,那我怎么搞?不管它?这家公司账挺乱的,都是乱搞的

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齐红老师 解答 2024-09-11 16:37

您好,虽然不能完全避责,还是写个免责说明,让公司盖章签字,写明之前的账务与你没有关系你不承担任何责任。

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快账用户1122 追问 2024-09-11 16:41

老师,这个公司以前都是在别的地方做账的,截止到8月底把科目余额表给我,我这边是8月底入职的,9月重新买了系统建账的,只是把之前财务的账也是引过来了,但是是另外一个账套的,我用他8月底的数据重新建了9月的账,然后合同也是8月底入职的,这样很清楚前面的账跟我没有关系吗?

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齐红老师 解答 2024-09-11 16:44

您好,事实就是与你没关系的,公司的劳动合同、发放工资、考勤都是证明

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您好,如果在次年汇算清缴前不能取得发票就得纳税调增。
2024-09-11
同学你好,如果能做到的话,就用第二个方法,否则,第一个方法即可。
2021-03-14
同学你好 1.对的 2.挂靠的也得做成你们自己的项目然后挂靠方给你开发票你做成本
2022-11-08
你好,同学。 你这是调且不调账,你直接申报表去补税就是了,账上不调整的。 你这之前已经做了相关的工资了。
2021-05-18
同学你好,他们账上是没有问题,他们不可能你们一家 还有其他家 这样总体来说就不会说没有费用。那您跟领导说这些零散的费用就开发票到2账上,按月或者按季度报销一次,这样一次金额就不会太小,对方也就愿意打款。主要您零散的费用一笔笔报销人家确实看不上
2021-06-24
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