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老师,酒店刚开始的时候老板租的房子应该是10年1500,当时应该是没有票据,没有做账,后期老会计把这个费用做的预提费用每年都提,这会软件记账没有预提费用这个科目,我应该把余额放到哪个里面?

2024-04-08 10:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-08 10:14

预提费用通常代表企业按规定预先提取但尚未实际支付的各项费用。这些费用在性质上属于应付暂收款项,与“其他应付款”科目的核算内容相符。 在中国新会计准则下,原属于预提费用的业务现应计入“其他应付款”科目。因此,将预提费用余额转移至该科目符合会计准则的规定。

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快账用户3582 追问 2024-04-08 10:15

哦哦,知道啦

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齐红老师 解答 2024-04-08 10:18

满意请给五星好评,谢谢

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快账用户3582 追问 2024-04-08 10:21

老会计告诉我要放到负债类科目,长期应付款,可以吗

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齐红老师 解答 2024-04-08 10:22

同学你好 这个也是可以的

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快账用户3582 追问 2024-04-08 10:25

老师,哪个风险高呢?

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齐红老师 解答 2024-04-08 10:27

这两个都一样的哦

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快账用户3582 追问 2024-04-08 10:30

老师,未分配利润在借方盈利,在贷方亏损?

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齐红老师 解答 2024-04-08 10:33

不是的 你说反了哦 借方亏损

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快账用户3582 追问 2024-04-08 11:02

老师,资产负债表不平,左右查一分钱怎么办

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齐红老师 解答 2024-04-08 11:07

资产负债表相差一分钱的处理方法是必须查找到出错的原因,然后进行改正:资产负债表是根据总账会计科目的月末余额直接填列的

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快账用户3582 追问 2024-04-08 11:10

我直接在现金加了1分钱,行不行

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快账用户3582 追问 2024-04-08 11:10

咋找出错的原因?从哪入手?

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齐红老师 解答 2024-04-08 11:15

同学你好 这个可以的 现金加一分

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预提费用通常代表企业按规定预先提取但尚未实际支付的各项费用。这些费用在性质上属于应付暂收款项,与“其他应付款”科目的核算内容相符。 在中国新会计准则下,原属于预提费用的业务现应计入“其他应付款”科目。因此,将预提费用余额转移至该科目符合会计准则的规定。
2024-04-08
你好,根据你的描述,建议把这个科目合并到固定资产里面
2021-01-21
你好; 是的。 借:管理费用 贷:应付账款 房租 后面按月就这样走分录的。 对的; 没有发票就记得汇算调整处理的
2022-04-15
你好!按剩余的年限摊销就可以的
2021-04-12
一、不想用预付账款核算的,可以用应付账款科目替代核算。 二、需要发票做到费用中。
2021-01-18
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