咨询
Q

老师,你好,我们有个小规模企业,2023年预提费用有个10万,当年利润是个负数,当年有预缴所得税。到第二年所得税汇算清缴时我们还是没有冲掉这个预提费用,然后汇算清缴补交了所得税。我想问下,我们公司23年汇算清缴时调增了费用补缴了所得税,我这个预提费用怎么办?怎么把它冲掉?不然他一直在我的账里有余额,麻烦老师帮我分析一下该怎么做,谢谢老师

2024-07-05 16:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-07-05 16:59

你好,当时是借管理费用 贷其他应付款做的吗?

头像
快账用户7459 追问 2024-07-05 16:59

是的,老师

头像
齐红老师 解答 2024-07-05 17:00

借其他应付款贷利润分配未分配利润做这个红冲。

头像
快账用户7459 追问 2024-07-05 17:01

可以这样做啊

头像
齐红老师 解答 2024-07-05 17:01

对的对的,可以这么做的。

头像
快账用户7459 追问 2024-07-05 17:01

好的,谢谢老师

头像
齐红老师 解答 2024-07-05 17:01

不用客气,工作愉快。

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好,当时是借管理费用 贷其他应付款做的吗?
2024-07-05
你好;    你2月这么做的分录。 是否走了以前年度损益调整去红冲?  
2022-04-08
您好,33万纳税调增没有一点风险的
2024-02-12
给你们退税了吗? 退税可以冲
2020-04-04
同学您好,应该是少了一笔分录:借:所得税费用,贷:应交税费-应交企业所得税。以前年度的将所得税费用科目替换为以前年度损益调整。如果是小企业会计准则,直接用所得税费用科目入账就行。
2024-03-19
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×