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要转固定资产的分录是:借:固定资产 贷:预付账款 应交税费-应交土地出让契税 应交税费-应交印花税 管理费用-办证费用

2024-04-03 15:40
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-04-03 15:43

印花税不计入固定资产契税是直接计入固定资产不通过应交税费科目核算。然后办证这些都是直接计入固定资产,要是建设的那就记住在建工程完工后转到固定资产。

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印花税不计入固定资产契税是直接计入固定资产不通过应交税费科目核算。然后办证这些都是直接计入固定资产,要是建设的那就记住在建工程完工后转到固定资产。
2024-04-03
直接就是,借:固定资产-房子贷: 其他应付款 
2023-03-22
你好,你做了上面的当月就得处理税款的。你上面和下面这些是做到一个月里。
2025-01-16
你好;1.先调整分录 : 借固定资产贷以前年度损益调整; 借以前年度损益调整贷利润分配未分配利润 ;2. 补折旧:借以前年度损益调整贷累计折旧; 借利润分配-未分配利润贷以前年度损益调整
2024-05-13
您好,这个的话借:固定资产 贷:银行存款 借:应交税费-应交增值税(税费减免) 贷:管理费用   这个是对的
2024-07-19
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