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老师我公司销售固定资产小汽车,我做的分录收到款是借:现金 贷:固定资产清理 应交税费 应交增值税 销项税,;计提销项税是借:应交税费 应交增值税-销项税 贷:应交税费-增值税-转出未交增值。还有一步借:应交税费-增值税-转出未交增值税贷:应交税费 未交增值税对吗?

2023-06-16 05:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-06-16 05:29

你好,没错的就是这么做账的

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快账用户6982 追问 2023-06-16 05:31

产生的附加税做固定资产清理科目对吗,借固定资产清理贷应交税费 城建税,有人说固定资产清理产生的增值税做固定资产清理科目 ,我就不会了

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齐红老师 解答 2023-06-16 05:35

固定资产清理产生的增值税单独记入应交税费应交增值税里面的

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快账用户6982 追问 2023-06-16 05:37

那怎么写分录呀,我是按上面写的呀

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齐红老师 解答 2023-06-16 05:39

就是按照你上面的这么做账就行

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快账用户6982 追问 2023-06-16 05:42

老师,附加税对吗

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齐红老师 解答 2023-06-16 05:43

产生的附加税是记入固定资产清理里面

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