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老师,23年5月公司有一票出口的报关单,退税率为0,转内销处理,6月红冲了出口的入库发票和成本结账凭证,增值税内销也勾选了,且做了内销成本结转,图片是所有会计凭证,老师这样做对吗?还少什么没做?

老师,23年5月公司有一票出口的报关单,退税率为0,转内销处理,6月红冲了出口的入库发票和成本结账凭证,增值税内销也勾选了,且做了内销成本结转,图片是所有会计凭证,老师这样做对吗?还少什么没做?
2024-03-28 09:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-03-28 09:16

转内销不用这样做 你直接做 借主营业务收入出口收入 贷主营业务收入内销收入就可以 这样就可以

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快账用户9830 追问 2024-03-28 09:20

不行啊,有红冲的发票,必须要做啊

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快账用户9830 追问 2024-03-28 09:20

老师,我再提问,请别的老师回复一下,您不用再回了哦

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齐红老师 解答 2024-03-28 09:21

同学你好 出口发票如果红冲了就按你上面的来做

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相关问题讨论
转内销不用这样做 你直接做 借主营业务收入出口收入 贷主营业务收入内销收入就可以 这样就可以
2024-03-28
你好,请稍等,稍后给你解析
2024-03-28
你好,你们是出口的,还没有报关,先不要做收入,借发出商品贷,库存商品就做这一个。
2025-02-21
你好,6月份暂估,然后在7月份红冲暂估再做发票的。你现在6月份做不了其他应收款,出口退税,你都没有申请出口退税。你以后申请了出口退税再做。
2024-07-11
您好,这样的账务处理也可以的
2020-12-10
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