同学,你好 是的,但是汇算清缴只能扣除1个
老师您好,这个月在报个人所得税的时候,有一个提示说有两个单位同时拿工资的,选择一个单位作为费用5000扣除单位,这个我申报的时候直接申报了,有两个员工在别的单位投保拿工资,这种情况我该怎么办,他们也没有扣除费用
老师你好,我想问一下公司有位员工8月份申报了个税,是按照5000元一个月扣除的,现在超了要交个税,我想问问到个税汇算的时候,是按照60000元扣除还是按照8月至12月25000元扣除的?
你好老师,我想问下一个员工在两个单位都有工资,第一个单位每月5500元,第二个单位4400元,每月申报时只有第一个单位需扣个税,全年汇算时不超过12万,每年只交了60多元个税,汇算时不用补交税款吗?
老师好,问下,如果一个人在两个单位申报个税,附加扣除在工资少的单位,工资多的单位没有专项附加扣除,会每个月产生个税,那到转年合并个税汇算清缴调整的时候,会退税吗?
老是,你好!我单位员工如果12月份来上班,那申报12月份个税的时候扣除数是60000还是5000啊?
这个为啥要 5989-5085 啊? 金银首饰是安实际收取的不含增值税的全部价款征收消费税。非金银首饰是以新货物的销售额作为消费税的计税基础,不扣减旧货物的回收价格
月薪3500,月休4天,上了13天班,还休息了两天,怎么算
这个后边为啥是 20✖️2000 啊
过节买包包,首饰,烟酒,送客户,开普通发票,记哪个科目?可以抵扣企业所得税吗?
老师,税务疑点,这个是什么意思?税款所属期起:2023-01-01,税款所属期止:2023-1231,业务招待费销售费用:0.00,业务招待费管理费处玛用:132113.00,业的支付账载金额:0.00,业务招待费税收金额:0.00 营业收入:10325399.84,视同销售税收金额:0.00.扣除限额:0.00,差额1:132113.00,差额2:0.00 问题类型:未据实申报业务招待大额费支山账载金额
现金报销单上报销人和领款人是同一个人,之前企业管理上简化就只签了报销人,领款人处没有签字,审批和发票都是齐全的,可以在之后规范流程吗,之前的原始凭证,如果遇到核查时,在备注栏里补写现金已支付,出纳签字佐证可以吗
老师,本月销项税额小于可抵扣进项税额,老板问我如果多开几百万销项票,会不会影响企业所得税,缺不缺成本票,这个是得怎么算啊,有点蒙,麻烦提供一下思路谢谢
比例税率是也叫从价定率吧?
农业小规模纳税人需要缴纳哪一些税,拿到营业执照后办理哪些事?
公司购进鸡蛋再进行销售,免征增值税和企业所得税吗?
等于汇算清缴再补缴个税, 如果在一个单位扣除5000,另一个单位不扣除,这样操作可以吗
同学,你好 也是可以
哦,好的,谢谢老师!
不客气,祝工作顺利