你好,扣除数是5000。12月份的工资,一月份发放,二月份儿申报个税,它属于当年的,它不属于去年的了。
老师,你好,我这个月不是申报12月份的工资嘛,申报的时候有5个人要缴纳个税,但是12月份的时候我没有计提个税,1月份发放12月份工资的时候也没有扣除,现在怎么做账呢?报表怎么修改呢?
老师你好,我想问一下公司有位员工8月份申报了个税,是按照5000元一个月扣除的,现在超了要交个税,我想问问到个税汇算的时候,是按照60000元扣除还是按照8月至12月25000元扣除的?
老师,我们工资是全年一次性发放,12月计提,是不是必须12月发放,才能享受扣除60000扣除数,如果是2月份发放,那么个税就只能扣5000,不划算, 2.个税是发放的次月申报,不是计提次月申报,对吗
老师您好,12月份算员工工资时,个税已经计算好,现在1月份申报的时候发现员工在12月份有新增专项附加扣除信息,但是个税上月已经扣过了怎么办
6月份入职新单位,7月份发工资,8月份申报个税,如果累计减除是5000*2=10000,一直到次年1月份申报,累计减除就成了5000*7=35000,但是前单位2月份开始申报到7月份,累计扣除是5000*6=30000,这样一年就不是12个月累计减除60000了呢,有点搞不懂
这个消费税征收管理的纳税义务发生时间,这里的销售和自产自用,还有进口这 3 个老师说同增值税一样,我在增值税里没看见啊,他啥意思?
委托加工收回的消费税如果直接用于出售是不用交消费税,是因为在把这个货物委托别人的时候已经交过了,所以不交对吗?
关税为啥是 10800✖️14% 啊?他不是关税计税价格,加关税吗,✖️14% 是啥
这道题的算是为啥 20✖️2000 啊啊啊啊
委托加工组成计税价格这里,委托加工应收消费品,为啥委托方不是增值税纳税义务人啊?
这个为啥要 5989-5085 啊? 金银首饰是安实际收取的不含增值税的全部价款征收消费税。非金银首饰是以新货物的销售额作为消费税的计税基础,不扣减旧货物的回收价格
月薪3500,月休4天,上了13天班,还休息了两天,怎么算
这个后边为啥是 20✖️2000 啊
过节买包包,首饰,烟酒,送客户,开普通发票,记哪个科目?可以抵扣企业所得税吗?
老师,税务疑点,这个是什么意思?税款所属期起:2023-01-01,税款所属期止:2023-1231,业务招待费销售费用:0.00,业务招待费管理费处玛用:132113.00,业的支付账载金额:0.00,业务招待费税收金额:0.00 营业收入:10325399.84,视同销售税收金额:0.00.扣除限额:0.00,差额1:132113.00,差额2:0.00 问题类型:未据实申报业务招待大额费支山账载金额
那就是说11月份的工资,12月份发放,1月份申报是吗?那就是属于去年的对吧?那扣除数是5000还是60000?
对的,是的,预缴的数是5000,汇算清缴是6万。
就是员工来到我公司上班,上了几个月,计算工资的时候就是*5000来扣除对吧?比如员工是2月份来的,他的工资是11000,不考虑专项附加扣除,我在计算他6月份的工资的时候,个人所得税计算:11000*5—5000*6=25000,不超过36000,(11000—5000)*3%=180,是这样算的吗?
对的,是的,是这么做的。
我感觉我算错了,是11000*5—5000*5=30000吧?
哦,没有问题的,正确的,六月份工工资七月份发放,你在八月份申报个税,所属期是七月份,二月份到七月份的是六个月。
上了5个月班,扣除数是5000*5,是不是?
是的,上面写了给你解释了,看一下。
不是的,上面给你写了解释了看一下。
问题是2月份来的,3月份发放,4月份申报3月份的,3-7月份,也是5个月啊
同学所属期二月份儿开始啊。
为啥从三月份开始 入职日期是二月份 二月份 就算一个所属期了。
如果你自己确定不了的话,你这个月不是申报税款吗?你填写试一下入职日期12月份,然后这个月给他填写收入,你看一下累计扣除是几个月。这个月应该是五个月,下一个月能加上一个月不就六个月。
2月份来上班,3月份发工资,4月份申报个税,4月份申报的所属期不是3月份吗?6月份的工资,7月份发放,8月份申报的所属期是7月份,那3月份到7月份不是5个月吗?
入职是2月份
你好,四月份的所属期是三月份,累计扣除费用是1万,因为有两个月,二月份和三月份。
那不管所属期的问题,就是我要计算工资是比申报个税早的,所以要提前计算他的个税,每个月算一次工资,我算工资的时候,他是做了几个月的事,我就用几个月*5000,比如做了5个月的事,就是5000*6来扣除,这样理解可以吗?
是的,年中间来的都是这么做的。