你好!这个预收账款跟汇算清缴没有什么关系了。
房地产企业,19年期初预收账款3个亿,期末3.04个亿,亏损了187万,纳税调整没有做,现在需要调整企业所得税纳税调整项目。需要补交多少税款?
汇算清缴里的房地产开发特地业务纳税调整表,销售未完工产品的收入是预收账款的期末减期初得出来的数对吧,其中里面有退房的情况一并计算进去对吧?还有就是预收账款下面有首付款,按揭贷款和全款,都是预收账款对吧。
老师企业所得税汇算清缴时补交了税款,导致现在资产负债表的未分配利润期末余额不等于年初数加利润表的未分配利润累计数需要怎么调整一下
2020年预交企业所得税8万,2021年汇算清缴时退回,请问要怎么调整2021年的资产负债表的期初余额? 退回企业所得税如何做的分录
老师,房地产公司预收账款期初期末有增加额,在企业所得税汇算清缴时怎么调整?
老师 我预缴增值税税自己先提交了 不能扣款 又去税局重新预缴的 我提交那个怎么删掉呢?
老师,水电费已付款,未来票,能暂估吗
老师,交接时,把各科目余额打印出来就可以了吧
保险单上面的车船税怎么算的?
老师你好,有负面清单的和直系亲属有关系吗?
公司走税务注销流程,对我们得存货和固定资产出售有异议,要求我们提供所有的账册和相关明细表,以及成本明细,我们如何应付税务局的要求
你好,小规模劳务公司,开3个点专票,没有成本发票,只有从甲方农民工代发劳务的工人工资,虽然是从甲方农民工发的,但是我们和甲方签了劳务分包合同,劳务都是分给我们的,这次走了27万, 是我们成本,虽然没有其他成本发票,但这个就是我们的成本,我安劳务进度给甲方开票,不能低于27万, 还要有利润,所得税,老师这样理解对吗
老师,公司未到高企复审年度,现在申报企业所得税汇算清缴高企优惠明细表中,2022年2023年收入6000万研发占比4%,2024年收入4000万研发占比5%,填报中根据文件规定高新技术企业最近一年销售收入小于5,000万元(含)的企业,企业近三个会计年度(实际经营期不满三年的按实际经营时间计算)的研究开发费用总额占同期销售收入总额的比例不低于5%,请再次确认申报数据是否准确。这是代表不能享受高企优惠政策吗
老师麻烦问一下老板名下一家公司要注销,那未分配利润就是根据账的上数来缴税吗
但是我咨询说查账征收需要开票。不开票就会被认为挪用。
专管员让调整企业所得税申报表呢
是2021年数据,说要调整2020的,然后再调整2021年企业所得税申报表
你好!你这个跟实际差别大吗?这种调整,建议问问老板的意见,看是不是补点税啥的
亏损的,不用补税吧?
你好!可以补点收入,但是不要补到盈利就不用补税
怎么补?在哪张表调整呢?
你好!这个看税务局要求,他们是说你们亏多了,还是你们缴税少了?