可以的,借主营业务成本或是管理费用在其他应付款或者是应付账款。
请问老师,去年暂估5万,今年收到发票4万,跨年的暂估该怎么写分录呢?
跨年收到暂估的发票,分录怎么写?多暂估了已经入到主营业务成本
实际到票小于跨年暂估怎么做账,分录怎么写的?
暂估入账跨年收到的票,还要做什么处理,没有全部收齐发票,去年暂估入账的固定资产,去年没有收到发票,没有调增,今天又收到一部分
房产中介可以暂估入账吗?暂估入账的分录怎么写,跨年收到发票又怎么做呢
老师,我汇算104人数,看个税申报表,主要有好几个零申报,那这不能算人数,按实际发放人数统计是吗
老师,我们有个员工开车子把人撞了,但是这个车子是总公司那边的,产生了诉讼费,其余的保险公司赔付,撞人的那个员工当时垫付了2000多的住院费,现在要报销 ,这个拆讼费和垫付的住院费可以在我们这边报销支付吗
老师帮我看一下,2月我的账本,和老师给的讲义里的不一样,我的问题出现在哪里?还是老师忘记记第9笔的凭证账了?谢谢老师,坐等回复!
您好,老师。 这个案例的期末调汇不太明白, 出口货物一批,价值4万美元,收到客户2万美元,收到后结汇5千美元, 问题1. 结汇时,5千美元不是按当时汇率,记汇兑损益吗? 问题2. 5千美元已经记汇兑损益,货物价值4万美元,期末调汇金额,我的理解应剩余3.5万美元。 书本上是按2万美元,做期末调汇,这个数是如何计算?
老师我们公司主要负责来料加工企业,老师对应的分录怎么写呢?
小企业资产负债表,问:1,6月30日应交税费期末余额是1月份至6月份即两个季度的应交税费累计数?还是二季度的应交税额?2,应交税费的期末余额包括年初余额吗?
老师,我现在要新增研发支出科目,应该放在资产类,成本类,还是损益类
纳税申报的收入比财务报表收入少了0.2要怎么调整
老师,科目余额表与报表不一致,报表和明细表都是正确的,可以直接修改余额表吗,凭证的借贷方向弄错了,导致科目余额表没有减少数据对不上
老师,公司的网线是个人的电话。开发票开不成公司的。这个怎么处理?
借应付账款,贷,利润分配,未分配利润, 借,利润分配。未 贷应付账款,
我先暂估入账,然后今天转钱给对方,借应付账款-暂估入账。贷-银行存款。然后收到票的时候怎么做呢?
借利润分配,未分配利润贷应付账款。
那我不是对了一笔应付账款了吗?
是的,是这么做的。你上面写的就是应付账款。
我暂估入账的时候没给他钱,后来给了他钱没收到票,我就冲了应付账款了嘛。为什么收到票以后,还要再冲一遍呢?
你当时暂股入账的时候怎么做的,你有写一下完整的。
我现在就是补暂估入账的,不知道要怎么做
借主营业务成本或者管理费用贷应付账款