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房产中介可以暂估入账吗?暂估入账的分录怎么写,跨年收到发票又怎么做呢

2024-03-21 15:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-03-21 15:19

可以的,借主营业务成本或是管理费用在其他应付款或者是应付账款。

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齐红老师 解答 2024-03-21 15:19

借应付账款,贷,利润分配,未分配利润, 借,利润分配。未 贷应付账款,

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快账用户6897 追问 2024-03-21 15:45

我先暂估入账,然后今天转钱给对方,借应付账款-暂估入账。贷-银行存款。然后收到票的时候怎么做呢?

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齐红老师 解答 2024-03-21 15:46

借利润分配,未分配利润贷应付账款。

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快账用户6897 追问 2024-03-21 15:46

那我不是对了一笔应付账款了吗?

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齐红老师 解答 2024-03-21 15:47

是的,是这么做的。你上面写的就是应付账款。

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快账用户6897 追问 2024-03-21 15:48

我暂估入账的时候没给他钱,后来给了他钱没收到票,我就冲了应付账款了嘛。为什么收到票以后,还要再冲一遍呢?

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齐红老师 解答 2024-03-21 15:49

你当时暂股入账的时候怎么做的,你有写一下完整的。

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快账用户6897 追问 2024-03-21 15:51

我现在就是补暂估入账的,不知道要怎么做

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齐红老师 解答 2024-03-21 15:54

借主营业务成本或者管理费用贷应付账款

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可以的,借主营业务成本或是管理费用在其他应付款或者是应付账款。
2024-03-21
借库存商品贷应付账款 借主营业务成本贷库存商品当时是这么做的吗?
2022-05-31
你好,去年暂估的分录是怎么做的?
2022-04-07
你好,整个过程是这样 暂估入库的时候,借:库存商品等科目,贷:应付账款—暂估 跨月收到发票,先冲红暂估,借:应付账款—暂估,贷:库存商品等科目 然后根据发票做分录,借:库存商品等科目,应交税费—应交增值税(进项税额),贷:应付账款等科目  
2024-10-11
你好!你暂估的部分,要调增。不用单独做分录
2023-05-24
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