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跨年收到暂估的发票,分录怎么写?多暂估了已经入到主营业务成本

2022-05-31 12:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-05-31 12:37

借库存商品贷应付账款 借主营业务成本贷库存商品当时是这么做的吗?

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齐红老师 解答 2022-05-31 12:37

如果是的话,红虫之前的暂估 借应付账款 贷库存商品 借库存商品 贷利润分配未分配利润 然后再做发票的,借库存商品贷应付账款, 借利润分配未分配利润贷库存商品

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借库存商品贷应付账款 借主营业务成本贷库存商品当时是这么做的吗?
2022-05-31
当时暂估结转成本,完整的分录怎么做的? 借原材料贷应付账款,借生产成本贷原材料, 借库存商品贷生产成本, 借主营业务成本贷库存商品做的是这个吗?
2022-05-30
您好,把暂估的红冲按发票入账。
2022-06-03
您好,就是这样冲的,因为我们在12月计提了,暂估的金额和发票金额差异不大,差异影响本年是没有关系 的,这是允许的,财务有个重大性原则
2025-01-03
你好;    你暂估金额和你  发票金额一致吗  
2023-01-09
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