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老师,我二月份的账上有一笔常规收入,当月没有开具增值税专用发票,待3月份开具,那么在申报2月份增值税时收入是按含税金额申报。到申报3月份增值税时这笔又开了发票,这种怎么处理

2024-03-05 09:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-03-05 09:26

同学你好 你是问怎么报税吗 未开票收入的话得算出来不含税的金额申报

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同学你好 你是问怎么报税吗 未开票收入的话得算出来不含税的金额申报
2024-03-05
同学,你好 3月份,先把不开票收入红冲,再根据发票重新做
2024-03-05
你好,这个不可以的,你需要红冲三月份的,然后再做发票,五月份的。
2022-05-18
同学你好 按照正确的税率申报
2022-07-12
你好,需要确认新开发票的进项,并转出红字发票的进项增值税转出 负数发票 借:库存商品/费用等   负数 贷:应付账款/其他应付款等  负数 应交税费-增值税-进项税转出   重新开具 借:库存商品/费用等         应交税费-增值税-进项税 贷:应付账款/其他应付款等 
2024-02-23
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齐红老师 | 官方答疑老师

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