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老师12月开的90万发票,现在想红冲,那12月开的90万那部分成本也得有才能减免那部分所得税嘛,不是红冲了就不需要成本了嘛

2024-02-26 10:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-02-26 10:46

你好,那12月开的90万那部分成本也得有,你是指有什么呢? 

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快账用户4105 追问 2024-02-26 11:05

现在这部分成本还没有开出来,如果红冲了是不是在所得税汇算前还是得把这部分成本开了

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齐红老师 解答 2024-02-26 11:37

你好,12月开的90万发票,这个是进项发票,还是销项发票啊 

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快账用户4105 追问 2024-02-26 11:45

销项哦,销项跨年红冲了这部分还需要进项不呢?

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齐红老师 解答 2024-02-26 11:46

你好,销项红冲,就是收入的冲销,同时冲销对应的成本。 这部分不需要进项啊 

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快账用户4105 追问 2024-02-26 11:47

但是跨年了呀,那所得税汇算得时候收入是去年,冲销是今年得嘛?这部分不需要进项那去年收入还是会有这90万嘛

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齐红老师 解答 2024-02-26 11:48

你好,12月开的90万发票,现在红冲。 那是冲销现在的收入和成本。去年的收入和成本不变。

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快账用户4105 追问 2024-02-26 11:50

意思就是说就算是12月开的销项,那去年也需要这部分进项?现在红冲了是今年的

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齐红老师 解答 2024-02-26 11:51

你好,是的,是这样的

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快账用户4105 追问 2024-02-26 11:52

好的 谢谢老师了

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齐红老师 解答 2024-02-26 11:52

祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。

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你好,那12月开的90万那部分成本也得有,你是指有什么呢? 
2024-02-26
对的,是的,12月份的还是正常做。
2023-05-26
同学你好 需要做分录的哦
2022-03-21
同学,您好,红冲的会直接抵扣1月的增值税的,没关系的。
2022-01-26
不是一样的效果?对方真是个死脑筋。根据发票做账就是了呀
2022-05-24
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