你好 需要交的,这个不影响。
老师你好,我想问一下我一月份红冲去年12月份的普票50万,那申报四季度的税的时候那50万的增值税和企业所得税是可以不交的吗?
老师,去年12月份开了20万的发票,暂估17万的成本,当时企业所得税没交进去,这个月冲销了暂估的17万成本,企业所得税要交到5千多,会交到增值税吗
我想问一下,我公司这个月开了135万专票,我们没有那么多票冲,后面月份也不用开发票。下个月交企业所得税可以先交一部分,到时候年底汇算清缴再补吗?
老师 想问一下我23年12月开了一张10万的增值税普通发票,公司也没有成本发票,就要交5000多的企业所得税,然后我想在今年一月份把发票冲红,还要不要交企业所得税呢
马上要年底了,老板今年不想要交企业所得税,请问我该从哪里查询或者统计今年要补多少费用发票呢?麻烦老师教具体一点,12月份的账现在还没有做
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
老师您好,当月开票蓝字40万,红字15万,是同一家单位的,可以汇总计算后借记应收帐款25万吗
老师您好,让月蓝字发票开了40万,红字发票开具了15万,申报增值税是不是申报25万,同时做账数据主营业务收入也是25的数额对吗
那后面会不会退税呢
你当地退税是要求严格吗?不严格的可以。
哦哦好的 我之前还没有做过退税的这些 不太清楚严不严格呢 我这边再问问 谢谢老师
可以的,如果要求不严格的,能退回来的就能退。