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老师你好,我想问一下我一月份红冲去年12月份的普票50万,那申报四季度的税的时候那50万的增值税和企业所得税是可以不交的吗?

2022-01-04 18:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-01-04 18:21

不可以的 需要正常缴纳

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不可以的 需要正常缴纳
2022-01-04
你好 50包含这个红冲的吗
2020-07-11
你好;    你开票出去 就会按30万报税的; 不会是0报的  ;               你补开20万就行了。 或者是红冲30万一起开50万出去都可以的   
2022-03-15
13栏填写的是50万 15栏是应纳税合计吗 是的话50*3%的 16是应纳税减征额的吗
2020-07-12
1月把12月的普票20万红冲, 这个是发生退货还是啥,这个对应收入填写是12万%2B5万,是自己开出5万吗-20万,负数填写, 报增值税,之前增值税是没有交吧,这个我看别的学员反馈增值税不含税填写12万专票,普通发票之和是负数,不需要填写,
2021-04-10
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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