同学你好 需要做分录的哦
老师您好,我在2021年12月开的发票60万,我把税率全部开错了,但是1月报税的时候跟税务局联系了,还是按正确的6%的税申报了,然后我2月开始冲红了一部分,3月冲红了一部分,现在全部冲红,然后跟对方也把发票要来了,老师我现在红冲的这部分需不需要做账呢
老师您好,我21年12月开的发票,今年发现不合适,全部冲红了,然后跟对方也把发票要来了,现在做账是冲红和跟对方要回来的发票应该附到哪里呢
老师您好,我2021年12月开的诚达的发票,税率开错了,税额按正确的申报了,后期全部冲红,现在3月按正确税率重新开票了,但是打开报税系统发现这些开了票的都要重新报税,这样就重复了,我实在是搞不懂,现在要直接填写的话就是多报了。
老师你好,我供应商把单价开错了少了8000元,去年11月份的账,现在来票了,我全部红冲了,利润分配未分配利润也冲掉,然后按发票入账可以吗?汇算清缴的时候调增
老师您好,12月的发票开给客户多开了销售,现在需要红冲多开的部分是直接开红字发票吗?还是要等把12月的税报了,以后再重新开红字发票。?
老师好,1月和2月收到外汇到时就结汇了。3月出口报关填入的是合同价。但是报关单中的合同价美元比实际收到的美元多28美元。申报退税会受影响么?
老师所得税纳税调增的部分税率多少
老师,这个失业和工伤的缴费基数要比这个养老的要低是吧?我新增的时候我全部都打一样,我这边能不能改回来啊?在哪里改啊?
然后注册登录吗?怎么操作?
老师:22年更正申报后,有几笔附加税退可退一直没去申请。25年申请退税入帐后分录怎么做
拿到书本,要进网站领取快账软件吗?
老师,我在申请营业执照,给我反馈的意见提示这个,但是逗号以前的不太明白
老师,3月份红冲了以前年度的一张销售发票,第一季度收入是负数,怎么做账,所得税申报表怎么填写?
老师,今年第一个季度没有收入,我的固定资产以前都是作为成本填报的,这个季度没有收入固定资产还能作为成本吗?还是只能作为管理费用
请问老师,单位生产熟食的,用不好的原料做成的,就发给职工做为福利费了。但是库存商品因为与好的原材料一同结转的,所以库存商品的金额大,但是计算销项税的时候按照库存商品的四折计算的。比如借 福利费 1000 贷 库存商品953.98 销项税 400➗1.13*.0.13=46.02。请问老师企业所得税汇算清缴,视同销售收入的金额是填写953.98还是填写400➗1.13呢?
老师,我们是一般纳税人,这个分录应该怎么做呢,我还没做过,麻烦您说一下,谢谢啦
同学你好 借应收 贷主营业务收入 贷销项 借应收负数 贷主营业务收入负数 贷销项负数