同学你好,开发票不用做账
老师我想问下我们卖车的,然后这个月进项不够让老板下面其他店开了几台车发票进来,然后做了合同先预付5万块押金给对方公账上,我们打算这两个月里面把这几天车再还给对方,现在是这个情况,对方月底开的6台车给我们进项抵扣了,然后现在对方公司卖掉了这这6台车的1台车,那我们要高开一点发票金额开给对方吗?其次对方卖掉了这开给我们的6台车里面的1台车,那我们现在开还给对方1台车,那这台车款他们打给我们对公吧?不然开出去发票实际没进账,不合理吧老师?该怎么弄才好
我们是工业企业,想买运输车辆自己送货,但是必须挂靠在运输公司,对方让我们一次性付车款,付车款时怎么记账,挂靠公司打算以运费的发票开给我们抵车款,平时车辆维修费,油款,怎么记账,还有每年车辆的保险也是我们负担,怎么记账?我想的是付车款时,借其他应收款,贷银行存款,啥时他开运费发票来就冲其他应收,可是平时这些费用没法计入我公司的费用,虽然有车,但是运输车辆费用太大
老师我们是个车队 好多车 然后拉货运费 给对方开票 我们车回来的时候 按照车号出车日期挂的应收-对方公司名称 钱回来了 冲的应收 但是 发票后开的 发票开完 我要怎么做账呢
老师我们车队 然后应收开票运费10000 1做成应收 2回款回来时候冲应收了 3发票开出去怎么做账呢 现在差个应收 和开票的这两个时间点账务处理
老师我们车队好多车,然后自己买柴油给车加油,老师对方发票直接把几十万的发票给开过来,但是老师我想单车核算油成本,就是在车加的时候做成本,可是发票到了我应该怎么做呢老师
老师,那餐饮业收款,客户比较多,有的开发票有的不开发票,难道也要按客户名字设置二级明细科目吗?可以一次计入预收账款(待清算),然后开发票的转入借,预收账款(待清算)贷,主营业务收入这样可以吗
老师,那餐饮业收款,客户比较多,有的开发票有的不开发票,难道也要按客户名字设置二级明细科目吗?可以一次计入预收账款(待清算),然后开发票的转入借,预收账款(待清算)贷,主营业务收入这样可以吗
老师公司买给个人车到二手市场开票,这个要做收入确认吗
请教一下,非常感谢!烦请详细解说一下,辛苦啦! 1-增值税和合同负债不是分开算的吗? 增值税怎么会计入合同负债里面的?不应该分开算的吗? 2-题目里面 借:应交税费——未交增值税8800 贷:应交税费——预交增值税8800 这个增值税到底是由谁转到谁?看不懂,为什么要这样转换? 已经按履约进度确认收入了,为什么增值税要这样处理??没履约前收的增值税的名称是什么?履约了一部分后,收的增值税名称是什么要怎么处理。 3-对于第一题,预收到货款装修费440000及相应的预缴增值税8800 的相关会计分录应该怎样写?,非常感谢!
我们公司受让了一家别的公司的股份, 占股份30% 0元,还需要做分录吗。
生猪买卖交易,外省购买了生猪,到本省来进行售卖,未取得检验疫证,在本地开的检验证,怎么做账务处理,税务上有什么风险
老师,婚庆公司预收账款要按客户设置二级明细科目吗
现在是电子发票,专票写一个名字,一个税号可以吗?
请教一下,非常感谢!烦请详细解说一下,辛苦啦! 1-增值税和合同负债不是分开算的吗? 增值税怎么会计入合同负债里面的?不应该分开算的吗? 2-题目里面 借:应交税费——未交增值税8800 贷:应交税费——预交增值税8800 这个增值税到底是由谁转到谁?看不懂,为什么要这样转换? 已经按履约进度确认收入了,为什么增值税要这样处理??没履约前收的增值税的名称是什么?履约了一部分后,收的增值税名称是什么要怎么处理。 3-对于第一题,预收到货款装修费440000及相应的预缴增值税8800 的相关会计分录应该怎样写?,非常感谢!
你好,老师24年第3季度报税的时候,收入表中会计漏填交的税金金额,怎么办呢
不做账的话 老师我跨月开的发票 账上怎么提现发票开了呢
我们是会计,会计账簿不记录什么时候开的发票