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老师,出口退税,退税是不是只要符合规定都可以退,有没有说,退税金额有比例呢,因为去年一次退了10多万,局说不能退了呢?

2024-02-21 15:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-02-21 15:47

出口退税并不是所有出口的货物都能够享受,需要符合一定的条件。首先,出口企业必须合法注册并具备出口资质。其次,出口货物必须符合国家的退税政策要求。并不是所有的产品都能享受退税政策,一些特定的产品或具备特殊用途的产品可能不能享受退税。 关于退税金额的比例,中国的退税比率在不同类型的出口货物和不同的出口企业之间是有差异的。从2004年开始,中国对不同的出口货物设定了不同的退税率,主要包括17%、13%、11%、8%、5%等五档。对于出口企业从小规模纳税人购进的货物出口,如果规定的出口退税率为5%,则按5%的退税率执行;如果规定的出口退税率高于5%,则一律按6%的退税率执行。 至于您提到的去年退税了10多万,然后被告知不能退了的情况,这可能是由多种原因导致的。例如,申报资料可能不齐全或不真实,企业在申请出口退税时需要提交相关的申报资料,包括出口报关单、发票、合同、运输单据等。如果这些资料不齐全或不真实,退税申请可能会被拒绝。此外,退税政策可能发生了变化,或者您的出口货物可能不符合最新的退税政策要求。

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快账用户5360 追问 2024-02-21 16:36

老师,请问下生产企业如果进项没有勾选,那我可以先入账吗,那这个进项是不是可以挂在待认证进项税这个科目?

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齐红老师 解答 2024-02-21 17:02

你好,可以的, 没问题,借:库存商品等应交税费- 待认证 进项税贷:应付账款 借:应交税费- 应交增值税进项税,贷:应交税费- 待认证 进项税

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出口退税并不是所有出口的货物都能够享受,需要符合一定的条件。首先,出口企业必须合法注册并具备出口资质。其次,出口货物必须符合国家的退税政策要求。并不是所有的产品都能享受退税政策,一些特定的产品或具备特殊用途的产品可能不能享受退税。 关于退税金额的比例,中国的退税比率在不同类型的出口货物和不同的出口企业之间是有差异的。从2004年开始,中国对不同的出口货物设定了不同的退税率,主要包括17%、13%、11%、8%、5%等五档。对于出口企业从小规模纳税人购进的货物出口,如果规定的出口退税率为5%,则按5%的退税率执行;如果规定的出口退税率高于5%,则一律按6%的退税率执行。 至于您提到的去年退税了10多万,然后被告知不能退了的情况,这可能是由多种原因导致的。例如,申报资料可能不齐全或不真实,企业在申请出口退税时需要提交相关的申报资料,包括出口报关单、发票、合同、运输单据等。如果这些资料不齐全或不真实,退税申请可能会被拒绝。此外,退税政策可能发生了变化,或者您的出口货物可能不符合最新的退税政策要求。
2024-02-21
1. 关于正常退税占比 • 很难说有一个固定的正常退税占比标准。不同行业、不同企业的经营模式、成本结构等因素会导致退税占比差异较大。一般来说,退税占出口免抵退收入的比例因产品附加值、原材料采购情况等因素而不同。如果产品附加值较低,原材料进项税额占比较高,退税占比可能相对较高;反之,附加值高的产品退税占比可能较低。 2. 免退收入是否能退税(有足够进项税额时) • 对于免退企业,在有足够进项税额的情况下,免退收入理论上可以退税。免退税是指免征出口环节增值税,退还相应的进项税额。只要符合相关的退税政策,例如出口货物的范围符合规定、有合法有效的进货凭证等,并且进项税额充足,就可以申请退税。 对于退税占比高的原因分析,你可以考虑以下几点: • 原材料采购因素:原材料占成本比重高,进项税额大。例如,企业大量采购用于生产出口产品的原材料,这些原材料的进项税额能够充分用于退税,从而导致退税占比高。 • 产品附加值情况:产品附加值较低,增值部分对应的应纳税额少,使得可以退税的进项税额占免抵退收入的比例升高。 • 价格波动因素:如果出口产品价格在一定时期下降,而进项税额相对稳定,也可能导致退税占比升高。
2024-10-26
您好! 1、根据您的提问,你们公司应该是可以享受退免政策“免出口环节的增值税,退还采购环节的增值税” 2、所以你们现在只能“免出口环节的增值税,不能申请退化采购环节的增值税”
2021-12-26
同学你好 都是一个报关单不能
2021-10-25
你好。按票证都齐全的话,把以前的也可以一起申请退税。
2024-03-05
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