借:利润分配-未分配利润 贷:本年利润
老师,我公司是小规模纳税人,之前的帐套一直都没有结转本年利润,现在12月份了,我想结转的话,需要怎么样做呢?本年利润在借方
老师好,我是房产公司的,18年接手的会计,从2018年到2021年,年末没都将本年利润科目结转到利润分配一未分配利润科目,现在该怎么办?4月份将之前的余额结转可以吗?
老师,之前我做了一笔以前年度损益调整在贷方,然后也期末结转了,现在发现本年利润余额和利润表的余额相差这个数字,我现在要怎么操作啊,
你好 老师 我们公司之前转让过来本年利润借方余额有5481825.66 然后之前的会计只结转了他接手那一年开始的本年利润 那现在我要怎么处理之前借方的余额呢
老师你好,我新接了一家公司的账,之前的会计发的科目余额表上的未分配利润借方余额:11441.96,我们老板又新买了一个软件,录完之后没有未分配利润,只有本年利润的这个科目,我新建账套是话把未分配利润的这个借方余额应该填在那个科目里面合适?
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
老师您好,当月开票蓝字40万,红字15万,是同一家单位的,可以汇总计算后借记应收帐款25万吗
老师您好,让月蓝字发票开了40万,红字发票开具了15万,申报增值税是不是申报25万,同时做账数据主营业务收入也是25的数额对吗