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上个月做的会计分录是借主营业务成本,贷进项税额转出,那这个进项税转出的余额怎么结转呢

2024-02-18 17:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-02-18 17:02

同学你好 在期末,进项税额转出会结转到“应交税费—未交增值税”科目中。当进项税额转出有余额时,可以通过以下会计分录进行处理: 借:应交税费/应交增值税/未交增值税 贷:应交税费/应交增值税/进项税额转出 这样处理后,进项税额转出的余额就会转移到未交增值税科目中,从而计算出当月需要缴纳的增值税。

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同学你好 在期末,进项税额转出会结转到“应交税费—未交增值税”科目中。当进项税额转出有余额时,可以通过以下会计分录进行处理: 借:应交税费/应交增值税/未交增值税 贷:应交税费/应交增值税/进项税额转出 这样处理后,进项税额转出的余额就会转移到未交增值税科目中,从而计算出当月需要缴纳的增值税。
2024-02-18
没有中间第2个分路就对了。
2023-08-15
你好,是的,也要分2步做的
2021-10-18
你好 这个分录是对的哈
2024-04-10
您好,进项税额转出 借主营业务成本 应交税费应交增值税进项税额转出
2023-01-24
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