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去年有留底的进项,已经结转到应交-转出未交的借方了,今年1月份还差点进项,需要用留底了,怎么写分录

2024-02-18 10:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-02-18 10:50

您好!这个要看你去年结转的时候怎么做的分录

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快账用户1459 追问 2024-02-18 10:56

去年的时候,把销项,进项都结转到应交税-未交增值税,这个科目有个借方差额,我在1月份用进项的时候如何作分录

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齐红老师 解答 2024-02-18 10:57

你好!这样的话,不用做分录。 你同样可以把本期的都转到未交增值税就行了

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快账用户1459 追问 2024-02-18 10:58

那去年年底的时候这个借方有差额,需不需要结转?

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齐红老师 解答 2024-02-18 10:59

你好!不用,因为你这次结转后,它要么继续留底,要么有要交的税,你交完,就清零了

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快账用户1459 追问 2024-02-18 11:03

比如说,去年借方有余额,我把他结转到留底进项这一个科目,等过完年1月份在用的时候,我借用留底进项这一个科目在过度一下,可以不,还是多此一举?

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齐红老师 解答 2024-02-18 11:03

你好!可以这样做。也可以不用,企业自己定。 最终的结果是一样的

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您好!这个要看你去年结转的时候怎么做的分录
2024-02-18
同学,你好 已转到应交税费-未交增值税借方 这个会自动抵扣的
2024-02-18
你好1;     如果 进项税大于销项税的话;那么借 销项税 ; 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷进项税;   借 应交税费-未交增值税贷   应交税费-应交增值税-转出未交增值税  
2023-02-16
你12月是增值税销项税大于进项税吗
2021-10-21
你好,可以将留抵结转到未交增值税
2022-05-29
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