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你好 3月份有留底 做了个分录 借:应交税金-未交 贷应交增值税-转出多交 四月份结转进销项 怎么把转出多交结平 而不影响其他应交科目

2022-05-16 11:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-05-16 11:46

你好,你把3月份做的这笔分录写一下

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快账用户7981 追问 2022-05-16 11:50

借:应交税金-未交增值税 贷:应交税金-应交增值税-转出多交增值税

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齐红老师 解答 2022-05-16 11:55

你这个月就是销项税额是吗?没有进项税额?

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快账用户7981 追问 2022-05-16 12:44

这是三月做的账

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快账用户7981 追问 2022-05-16 12:44

如果不对 应该怎么做

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快账用户7981 追问 2022-05-16 12:45

是有进项的

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齐红老师 解答 2022-05-16 13:38

借:应交税金-未交增值税 贷:应交税金-应交增值税-转出多交增值税  你这个处理是正确的

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快账用户7981 追问 2022-05-16 14:13

我先在要结转4月的进销项 应该怎么做分录

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齐红老师 解答 2022-05-16 14:14

借销项税额 贷进项税额 转出未交增值税

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快账用户7981 追问 2022-05-16 14:30

我说的是4月 做结转进销项的时候 怎么把转出多交结平

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齐红老师 解答 2022-05-16 14:44

你4月份销项多少,进项多少,上月留抵多少

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快账用户7981 追问 2022-05-16 14:50

3月有 转出多交 的贷方余额 四月怎么做分录把它结平

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齐红老师 解答 2022-05-16 15:22

借销项税额 贷进项税额 转出未交增值税 这笔三月份做了没 你三月份没做销项进项吗?

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你好,你把3月份做的这笔分录写一下
2022-05-16
有留底不用做帐同学
2022-05-16
你好 ; 你只有销项税的话; 你做 :借 销项税贷应交税费-应交增值税-转出未交增值税; 借 应交税费-应交增值税-转出未交增值税;贷应交税费-未交增值税
2022-05-12
同学你好 应该是转出未交增值税 为什么转出
2022-10-17
借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 应交税费应交增值税进项 借应交税费应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费,未交增值税。
2020-11-19
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